索引号: xhqrmzf-2025-00500 发布机构: 河西街道办事处
信息名称: 辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处2024年度部门决算 主题分类: 政府部门
发布日期: 2025-08-20 成文日期: 2025-08-20
废止日期: 文 号:
关键词:

辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处2024年度部门决算

发布时间:2025-08-20 13:48:29 【字体:



 

目    录

 

第一部分  辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处概况

 

一、主要职责

执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议,根据法律法规和县级党委、政府授权,围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能,紧扣城市基层治理,聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危(旧)房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作,切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。理清街道办事处与居(村)民委员会,农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

一、辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处
   二、辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处(本级)
   三、辽宁省本溪市溪湖区河西街道综合事务服务中心(退役军人服务站)
   四、辽宁省本溪市溪湖区河西街道经济发展服务中心


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计373.03万元,包括:

1.财政拨款收入373.03万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入373.03万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加373.03万元,增长0.00%,主要原因:新增预算单位。

(二)支出总计373.03万元,包括:

1.基本支出314.38万元,占支出总计的84.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出230.24万元;商品和服务支出75.95万元;对个人和家庭的补助7.61万元;资本性支出0.59万元。

2.项目支出58.65万元,占支出总计的15.72%。主要包括部门业务专项经费、招商等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加373.03万元,增长0.00%,主要原因:新增预算单位。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:结转和结余均为零。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出373.03万元,其中:基本支出314.38万元,项目支出58.65万元。与上年相比,财政拨款支出增加373.03万元,增长0.00%,主要原因:新增预算单位。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的116.40%,其中:基本支出完成年初预算的108.23%,项目支出完成年初预算的195.51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出373.03万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出285.53万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)208.00万元,主要是工资及公用经费等支出,完成年初预算的100.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为万元表,进位产生差异。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)21.72万元,主要是矿山复绿等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时事务。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)17.14万元,主要是食堂补贴等支出,完成年初预算的96.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)6.67万元,主要是工资及公用经费等支出,完成年初预算的89.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,压减日常公用经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)32.00万元,主要是基层党建经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目基层党建经费。

2.社会保障和就业支出53.02万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.59万元,主要是退休取暖费、大额保险等支出,完成年初预算的96.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为万元表,进位产生差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.13万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的92.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.80万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出产生支出,无预算。

(4)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)22.50万元,主要是工资及公用经费等支出,完成年初预算的279.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算单位。

3.卫生健康支出12.10万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.66万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的96.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.44万元,主要是事业医疗保险等支出,完成年初预算的221.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

4.城乡社区支出3.05万元,具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)3.05万元,主要是创城等支出,完成年初预算的30.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需要执行。

5.农林水支出0.88万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0.88万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的17.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需要执行。

6.住房保障支出17.46万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.46万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的109.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

7.灾害防治及应急管理支出1.00万元,具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)1.00万元,主要是防火等支出,完成年初预算的20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需要执行。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.97万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.97万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是新增汇总单位,上年无数据。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是)等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是新增汇总单位,上年无数据。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是新增汇总单位,上年无数据等原因。

3.公务用车购置及运行费1.97万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是加油费用、维修费。比上年增加1.97万元,增长0.00%,主要是加油、维修费用等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.97万元,主要用于加油款、维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出314.39万元,其中:人员经费237.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费76.54万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出73.70万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加73.70万元,增长0.00%,主要原因是新增预算单位,上年无对比数据

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
   根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金42.65万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分79.45分。
   组织对3个单位开展整体绩效自评,涉及资金290.47万元,自评平均分97.45分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
   2.项目绩效自评结果。
   本部门在2024年度区直部门决算中反映4个项目绩效自评结果。
   ①.“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
   ②.“招商引资资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:“招商引资资金”项目已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
   ③.“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为54.15万元,执行数为14.98万元,完成预算的27.66%。项目绩效目标完成情况:“部门业务专项经费”项目已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
   ④.“补充运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数11.92万元,执行数为11.67万元,完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况:“补充运转经费”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
   《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎    17.一般公共服务(类)财政事
务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
   18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
   19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
   20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
   21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
   22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
   23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
   24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
   26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
   28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
   29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
   30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
   31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
   32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
   33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
   34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
   36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

373.03

一、一般公共服务支出

32

285.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

53.01

 

9

 

九、卫生健康支出

40

12.09

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

3.05

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.88

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

17.46

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

373.03

本年支出合计

58

373.03

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

373.03

总计

62

373.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

373.03

373.03

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

285.53

285.53

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.53

253.53

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

208.00

208.00

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

21.72

21.72

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

17.14

17.14

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

6.67

6.67

 

 

 

 

 

20132

组织事务

32.00

32.00

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

32.00

32.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.02

53.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

30.52

30.52

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

4.59

4.59

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.13

21.13

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

22.50

22.50

 

 

 

 

 

2082850

事业运行

22.50

22.50

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.10

12.10

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

12.10

12.10

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.66

9.66

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.44

2.44

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3.05

3.05

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.05

3.05

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

3.05

3.05

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

21303

水利

0.88

0.88

 

 

 

 

 

2130314

防汛

0.88

0.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.46

17.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.46

17.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.46

17.46

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

22406

自然灾害防治

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2240602

森林草原防灾减灾

1.00

1.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

373.03

314.38

58.65

 

 

 

201

一般公共服务支出

285.53

231.81

53.72

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.53

231.81

21.72

 

 

 

2010301

行政运行

208.00

208.00

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

21.72

 

21.72

 

 

 

2010303

机关服务

17.14

17.14

 

 

 

 

2010350

事业运行

6.67

6.67

 

 

 

 

20132

组织事务

32.00

 

32.00

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

32.00

 

32.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.02

53.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

30.52

30.52

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

4.59

4.59

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.13

21.13

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.80

4.80

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

22.50

22.50

 

 

 

 

2082850

事业运行

22.50

22.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.10

12.10

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

12.10

12.10

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.66

9.66

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.44

2.44

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3.05

 

3.05

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

3.05

 

3.05

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

3.05

 

3.05

 

 

 

213

农林水支出

0.88

 

0.88

 

 

 

21303

水利

0.88

 

0.88

 

 

 

2130314

防汛

0.88

 

0.88

 

 

 

221

住房保障支出

17.46

17.46

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.46

17.46

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.46

17.46

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

 

1.00

 

 

 

22406

自然灾害防治

1.00

 

1.00

 

 

 

2240602

森林草原防灾减灾

1.00

 

1.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

373.03

一、一般公共服务支出

33

285.54

285.54

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

53.01

53.01

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

12.09

12.09

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

3.05

3.05

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.88

0.88

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

17.46

17.46

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1.00

1.00

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

373.03

本年支出合计

59

373.03

373.03

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

373.03

总计

64

373.03

373.03

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

373.03

314.38

58.65

201

一般公共服务支出

285.53

231.81

53.72

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.53

231.81

21.72

2010301

行政运行

208.00

208.00

 

2010302

一般行政管理事务

21.72

 

21.72

2010303

机关服务

17.14

17.14

 

2010350

事业运行

6.67

6.67

 

20132

组织事务

32.00

 

32.00

2013299

其他组织事务支出

32.00

 

32.00

208

社会保障和就业支出

53.02

53.02

 

20805

行政事业单位养老支出

30.52

30.52

 

2080501

行政单位离退休

4.59

4.59

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.13

21.13

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.80

4.80

 

20828

退役军人管理事务

22.50

22.50

 

2082850

事业运行

22.50

22.50

 

210

卫生健康支出

12.10

12.10

 

21011

行政事业单位医疗

12.10

12.10

 

2101101

行政单位医疗

9.66

9.66

 

2101102

事业单位医疗

2.44

2.44

 

212

城乡社区支出

3.05

 

3.05

21205

城乡社区环境卫生

3.05

 

3.05

2120501

城乡社区环境卫生

3.05

 

3.05

213

农林水支出

0.88

 

0.88

21303

水利

0.88

 

0.88

2130314

防汛

0.88

 

0.88

221

住房保障支出

17.46

17.46

 

22102

住房改革支出

17.46

17.46

 

2210201

住房公积金

17.46

17.46

 

224

灾害防治及应急管理支出

1.00

 

1.00

22406

自然灾害防治

1.00

 

1.00

2240602

森林草原防灾减灾

1.00

 

1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

230.24

302

商品和服务支出

75.95

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

76.80

30201

 办公费

4.67

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

39.04

30202

 印刷费

0.50

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

13.77

30203

 咨询费

0.18

310

资本性支出

0.59

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

0.02

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

9.30

30205

 水费

0.86

31002

 办公设备购置

0.59

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

21.13

30206

 电费

2.57

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

4.80

30207

 邮电费

2.08

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

11.17

30208

 取暖费

21.17

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

12.39

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

0.92

30211

 差旅费

0.26

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

17.46

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

7.68

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

35.85

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

7.61

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

0.18

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

5.03

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

1.48

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

5.91

312

对企业补助

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

3.00

31201

资本金注入

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

 

31204

费用补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

1.97

31205

利息补贴

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

11.83

31206

其他资本性补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

1.10

30240

 税金及附加费用

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.69

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

 经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

 资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

 

人员经费合计

237.85

公用经费合计

76.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

1.97

1.97

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

1.97

1.97

其中:(1)公务用车运行维护费

1.97

1.97

    (2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

   其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

第五部分 附件

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

补充运转经费

主管部门

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处-

实施单位

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处本级-

项目预算金额(万元)

11.92

全年执行数(万元)

11.67

执行率

97.95%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证食堂正常运行

确保食堂的正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额保障率

=

80

%

80

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

运维车辆数量

=

1

1

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障全年正常运转率

=

80

%

80

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

80

%

80

100%

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保障及时率

=

80

%

80

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

成本节约率

>=

5

%

5

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

 

平稳运行

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障水平

 

基本保障

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

>=

80

%

80

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.8

减分项

0

绩效自评总得分

99.8

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

部门业务专项经费

主管部门

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处-

实施单位

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处本级-

项目预算金额(万元)

54.15

全年执行数(万元)

14.98

执行率

27.66%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证单位基本运转,政府及社会重点任务按照要求完成。

按照任务要求完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额保障率

=

80

%

80

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

车辆正常运行数

>=

80

80

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障全年正常运转率

=

80

%

80

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

80

%

80

100%

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保障及时率

=

80

%

80

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

成本节约率

>=

5

%

5

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

 

平稳运转

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障水平

 

基本保障

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

>=

80

%

80

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

2.77

减分项

33.76625846

绩效自评总得分

59

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

招商引资资金

主管部门

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处-

实施单位

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处本级-

项目预算金额(万元)

10

全年执行数(万元)

0

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成年度目标任务

完成年度目标任务

完成年度目标任务

完成目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

举办招商引资活动数量

>=

1

1

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

保障办公用房面积

<=

50

50

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

厅机关电话畅通的保障率

>=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

90

%

90

100%

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保障及时率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

按标准保障率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

保证项目运行政策、制度资金持续性

 

保证运行

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障水平

 

保障水平

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

0

减分项

31

绩效自评总得分

59

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2023版基层党建和服务群众专项资金

主管部门

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处-

实施单位

本溪市溪湖区人民政府河西街道办事处本级-

项目预算金额(万元)

16

全年执行数(万元)

16

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

强化社区党组织政治属性和服务功能,提升社区党组织基层治理和为民服务能力,推进基层服务型党组织建设。

完成基层党组织的建设及基层治理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明



产出指标

数量指标

足额保障率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

>=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

90

%

90

100%

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保障及时率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

按标准保障率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

提升党建工作水平

 

有效提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

夯实街道社区党建工作基础

 

夯实基础

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社区群众满意度

>=

80

%

80

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

 

部门(单位)整体绩效自评表

2024年度

部门(单位)名称

002002本溪市溪湖区河西街道经济发展服务中心-210503000

部门年初预算收入金额

9.98

部门年初预算支出金额

9.98

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出公用经费(保运转)

1.43

1.41

99.20%

13.3

13.19

基本支出人员经费(刚性)

0.35

0.3

87.42%

13.3

11.62

基本支出人员经费(保工资)

8.35

6.79

81.38%

13.4

10.9

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成当年任务,有效提高业务质量

完成当年任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析



绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

党的建设指标考核工作完成率

=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

受益对象满意度

>=

90

%

90

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

安全管理人员果满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

人才队伍建设

 

持续培养

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

建立制度规范人事管理

 

持续规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

95.71

 

部门(单位)整体绩效自评表

2024年度

部门(单位)名称

002002本溪市溪湖区河西街道经济发展服务中心-210503000

部门年初预算收入金额

9.98

部门年初预算支出金额

9.98

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出公用经费(保运转)

1.43

1.41

99.20%

13.3

13.19

基本支出人员经费(刚性)

0.35

0.3

87.42%

13.3

11.62

基本支出人员经费(保工资)

8.35

6.79

81.38%

13.4

10.9

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成当年任务,有效提高业务质量

完成当年任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析



绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

党的建设指标考核工作完成率

=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

受益对象满意度

>=

90

%

90

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

安全管理人员果满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

人才队伍建设

 

持续培养

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

建立制度规范人事管理

 

持续规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

95.71

 


部门(单位)整体绩效自评表

2024年度

部门(单位)名称

002003本溪市溪湖区河西街道综合事务服务中心(退役军人服务站)-210503000

部门年初预算收入金额

10.19

部门年初预算支出金额

10.19

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(刚性)

0.98

0.98

100.00%

13.3

13.3

基本支出人员经费(保工资)

31.53

28.39

90.06%

13.3

11.97

基本支出公用经费(保运转)

1.43

1.41

98.91%

13.4

13.25

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成当年任务,有效提高业务质量

完成当年任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析



绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

党的建设指标考核工作完成率

=

90

%

90

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

受益对象满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

安全管理人员果满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

建立制度规范人事管理

 

持续规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

人才队伍建设

 

持续培养

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

98.52