| 索引号: | xhqrmzf-2025-00553 | 发布机构: | 溪湖区卫健局 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2025-08-26 | 成文日期: | 2025-08-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。
(二)推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育。负责卫生系统安全管理工作,监督指导医疗机构做好医用危险品、高风险药品、放射设备、医疗废弃物、压力容器、特种设备等安全管理工作。
(四)组织落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)组织实施国家基本药物制度,组织落实药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)监督实施医疗机构、医疗卫生服务行业管理办法,组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业 规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。
(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)组织拟订中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,推动中医药海外发展,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。
(十一)负责区确定的保健对象的医疗保健工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
某单位2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.本溪市溪湖区卫生健康局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计3949.52万元,包括:
1.财政拨款收入3949.52万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入3949.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少232.81万元,降低5.57%,主要原因:项目服务人数减少,部分项目为补往年钱数。
(二)支出总计3949.52万元,包括:
1.基本支出115.63万元,占支出总计的2.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出89.96万元;商品和服务支出14.54万元;对个人和家庭的补助11.12万元。
2.项目支出3833.89万元,占支出总计的97.07%。主要包括基本公共卫生服务补助资金、2023年计划生育服务补助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少232.81万元,降低5.57%,主要原因:项目服务人数减少,部分项目为补往年钱数。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出3949.52万元,其中:基本支出115.63万元,项目支出3833.89万元。与上年相比,财政拨款支出减少232.81万元,降低5.57%,主要原因:项目服务人数减少,部分项目为补往年钱数。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的383.40%,其中:基本支出完成年初预算的104.75%,项目支出完成年初预算的416.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3949.52万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出5.65万元,具体包括:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)5.65万元,主要是人员及公用经费等支出,完成年初预算的81.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。
2.社会保障和就业支出28.05万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2.85万元,主要是离退休人员待遇等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.76万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的119.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,养老保险缴费基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.16万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动产生支出无预算。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.35万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的609.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放死亡抚恤金无预算。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.93万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
3.卫生健康支出3907.68万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)75.13万元,主要是人员及公用经费等支出,完成年初预算的109.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。
(2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.10万元,主要是基本支出公用经费等支出,完成年初预算的5.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公耗材使用减少。
(3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)6.00万元,主要是部门业务专项经费等支出,完成年初预算的98.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。
(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)41.71万元,主要是基层医疗卫生机构运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(5)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)87.45万元,主要是隐性债务等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为万元表,进位产生的差异。
(6)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)52.74万元,主要是基层医疗卫生机构运行等支出,完成年初预算的117.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗机构强基工程支出增加。
(7)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)163.15万元,主要是基本药物制度补助资金、基层医疗卫生机构运行等支出,完成年初预算的150%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务支出增加。
(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1430.25万元,主要是基本公共卫生服务等支出,完成年初预算的543.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区及配套,实际支出包括中央省市资金。
(9)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)3.66万元,主要是突发公共卫生事件应急处置等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委临时要求应急任务,年初无预算。
(10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)25.00万元,主要是其他公共卫生支出等支出,完成年初预算的250%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务种类增加导致支出增加。
(11)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2016.84万元,主要是计划生育服务等支出,完成年初预算的434.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含区及配套,实际支出包括中央省市资金。
(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.65万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的110.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,保险缴费基数调整。
4.住房保障支出8.16万元,具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.16万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的108.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.83万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.83万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年无此项业务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本年无此项业务等原因。
3.公务用车购置及运行费0.83万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。比上年减少0.64万元,降低43.54%,主要是车辆维修次数减少等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.83万元,主要用于公车加油维修维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.62万元,其中:人员经费101.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费14.54万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出14.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加5.55万元,增长61.74%,主要原因是部门公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目17个,涉及资金3784.8万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分84.48分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金110.38万元,自评平均分97.11分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映补充运转经费项目等17个项目绩效自评结果。
(1)“补充运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(2)“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(3)“村级支出(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.36分。项目全年预算数为8.76万元,执行数为7.32万元,完成预算的83.56%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(4)“独生子女相关费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分77.81分。项目全年预算数为36.07万元,执行数为28.07万元,完成预算的77.82%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(5)“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.17分。项目全年预算数为1011.29万元,执行数为820.85万元,完成预算的81.17%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(6)“基本公共卫生服务资金(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为263万元,执行数为139.75万元,完成预算的53.14%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(7)“基本药物制度补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(8)“基层医疗卫生机构运行”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.41分。项目全年预算数为147.09万元,执行数为138.46万元,完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(9)“计划生育支出(区级配套计生特扶)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分73.68分。项目全年预算数为302.63万元,执行数为222.99万元,完成预算的73.68%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(10)“计划生育支出(区级配套计生特殊家庭住院护理保险)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分14.12分。项目全年预算数为12.82万元,执行数为90.79万元,完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(11)“计划生育支出(区级配套农村计划生育奖扶)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为89.32万元,执行数为0.1万元,完成预算的0.11%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(12)“农村税费改革转移支付项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为12.25万元,执行数为12.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(13)“疫情防控医护人员补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为9.26万元,执行数为3.66万元,完成预算的39.49%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(14)“孕前优生检查及家庭医生签约费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为1.28万元,执行数为0.4万元,完成预算的31.17%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(15)“2023版医疗服务与保障能力提升资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(16)“2023版医疗服务与保障能力提升资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.29分。项目全年预算数为499万元,执行数为463.51万元,完成预算的92.89%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(17)“2023年计划生育服务补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.96分。项目全年预算数为1731.1万元,执行数为1724.65万元,完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,949.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.04 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,907.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,949.52 | 本年支出合计 | 58 | 3,949.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,949.52 | 总计 | 62 | 3,949.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,949.52 | 3,949.52 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.65 | 5.65 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.65 | 5.65 | |||||
2010303 | 机关服务 | 5.65 | 5.65 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.05 | 28.05 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.85 | 2.85 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.16 | 0.16 | |||||
20808 | 抚恤 | 15.28 | 15.28 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.35 | 8.35 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 6.93 | 6.93 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3,907.68 | 3,907.68 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 81.23 | 81.23 | |||||
2100101 | 行政运行 | 75.13 | 75.13 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 41.71 | 41.71 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 41.71 | 41.71 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.34 | 303.34 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 87.45 | 87.45 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 52.74 | 52.74 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 163.15 | 163.15 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,458.91 | 1,458.91 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,430.25 | 1,430.25 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.66 | 3.66 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 2,016.84 | 2,016.84 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 2,016.84 | 2,016.84 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.16 | 8.16 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.16 | 8.16 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.16 | 8.16 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,949.52 | 115.63 | 3,833.89 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.65 | 5.65 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.65 | 5.65 | ||||
2010303 | 机关服务 | 5.65 | 5.65 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.05 | 21.05 | 7.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.85 | 2.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.16 | 0.16 | ||||
20808 | 抚恤 | 15.28 | 8.28 | 7.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.35 | 1.35 | 7.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 6.93 | 6.93 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3,907.68 | 80.78 | 3,826.90 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 81.23 | 75.13 | 6.10 | |||
2100101 | 行政运行 | 75.13 | 75.13 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 41.71 | 41.71 | ||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 41.71 | 41.71 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.34 | 303.34 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 87.45 | 87.45 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 52.74 | 52.74 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 163.15 | 163.15 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1,458.91 | 1,458.91 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,430.25 | 1,430.25 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.66 | 3.66 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 2,016.84 | 2,016.84 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 2,016.84 | 2,016.84 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.65 | 5.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.16 | 8.16 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.16 | 8.16 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.16 | 8.16 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,949.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.65 | 5.65 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.04 | 28.04 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,907.67 | 3,907.67 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.16 | 8.16 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,949.52 | 本年支出合计 | 59 | 3,949.52 | 3,949.52 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,949.52 | 总计 | 64 | 3,949.52 | 3,949.52 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,949.52 | 115.63 | 3,833.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.65 | 5.65 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.65 | 5.65 | |
2010303 | 机关服务 | 5.65 | 5.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.05 | 21.05 | 7.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.85 | 2.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.16 | 0.16 | |
20808 | 抚恤 | 15.28 | 8.28 | 7.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.35 | 1.35 | 7.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 6.93 | 6.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 3,907.68 | 80.78 | 3,826.90 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 81.23 | 75.13 | 6.10 |
2100101 | 行政运行 | 75.13 | 75.13 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
21002 | 公立医院 | 41.71 | 41.71 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 41.71 | 41.71 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.34 | 303.34 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 87.45 | 87.45 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 52.74 | 52.74 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 163.15 | 163.15 | |
21004 | 公共卫生 | 1,458.91 | 1,458.91 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,430.25 | 1,430.25 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.66 | 3.66 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 2,016.84 | 2,016.84 | |
2100717 | 计划生育服务 | 2,016.84 | 2,016.84 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |
221 | 住房保障支出 | 8.16 | 8.16 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.16 | 8.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.16 | 8.16 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 89.96 | 302 | 商品和服务支出 | 14.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 37.87 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.60 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 7.77 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.76 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.16 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.23 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 8.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.12 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 2.85 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 6.93 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.35 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.42 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.83 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 6.71 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 101.08 | 公用经费合计 | 14.54 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.83 | 0.83 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 0.83 | 0.83 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.83 | 0.83 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区卫生健康局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
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项目(政策)名称 | 补充运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.9 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
卫生院补充运转经费,维修房屋,水电,锅炉管道改造等,为了门诊医疗服务,公共卫生服务工作正常开展 确保缴纳卫生系统房产公房费及房屋取暖费 卫生院补充运转经费,维修房屋,水电,锅炉管道改造等,为了门诊医疗服务,公共卫生服务工作正常开展,卫生系统房产公房费及房屋取暖费。 卫生院补充运转经费,维修房屋,水电,锅炉管道改造等,为了门诊医疗服务,公共卫生服务工作正常开展 | 卫生院补充运转经费,维修房屋,水电,锅炉管道改造等,为了门诊医疗服务,公共卫生服务工作正常开展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 经费支出合规率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
经费支出规范率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 6 | 全年执行数(万元) | 6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和党的十九届五中全会精神,落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》《辽宁省爱国卫生运动委员会、辽宁省精神文明建设指挥委员会、健康辽宁行动推进委员会关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式的意见》要求,推动系统总结推广疫情防控期间形成的好经验、好做法,引导群众践行文明健康绿色环保生活方式,巩固联防联控、群防群控的社会基础和环境基础,助力常态化疫情防控,市卫生健康委、市精神文明办决定联合开展全市第 33个爱国卫生月活动。各县区要在环境卫生整治的基础上,结合本地病媒生物防制工作实际,合理选用药剂,按操作规范开展熏杀越冬蚊蝇和春季灭鼠活动,确保从源头上降低媒介传染病的传播风险 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和党的十九届五中全会精神,落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》《辽宁省爱国卫生运动委员会、辽宁省精神文明建设指挥委员会、健康辽宁行动推进委员会关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式的意见》要求,推动系统总结推广疫情防控期间形成的好经验、好做法,引导群众践行文明健康绿色环保生活方式,巩固联防联控、群防群控的社会基础和环境基础,助力常态化疫情防控,市卫生健康委、市精神文明办决定联合开展全市第 33个爱国卫生月活动。各县区要在环境卫生整治的基础上,结合本地病媒生物防制工作实际,合理选用药剂,按操作规范开展熏杀越冬蚊蝇和春季灭鼠活动,确保从源头上降低媒介传染病的传播风险 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和党的十九届五中全会精神,落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》《辽宁省爱国卫生运动委员会、辽宁省精神文明建设指挥委员会、健康辽宁行动推进委员会关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式的意见》要求,推动系统总结推广疫情防控期间形成的好经验、好做法,引导群众践行文明健康绿色环保生活方式,巩固联防联控、群防群控的社会基础和环境基础,助力常态化疫情防控,市卫生健康委、市精神文明办决定联合开展全市第 33个爱国卫生月活动。各县区要在环境卫生整治的基础上,结合本地病媒生物防制工作实际,合理选用药剂,按操作规范开展熏杀越冬蚊蝇和春季灭鼠活动,确保从源头上降低媒介传染病的传播风险 | 在环境卫生整治的基础上,结合本地病媒生物防制工作实际,合理选用药剂,按操作规范开展熏杀越冬蚊蝇和春季灭鼠活动,确保从源头上降低媒介传染病的传播风险 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
活动参与人数 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强医疗卫生机构建设 | 加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
公共卫生安全意识提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 基本公共卫生服务资金(区级财力配套部分) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 263 | 全年执行数(万元) | 139.75 | 执行率 | 53.14% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加强基本公共卫生服务项目的规范性,推动项目组织管理制度建设,改进服务。 | 加强基本公共卫生服务项目的规范性,推动项目组织管理制度建设,改进服务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培养专业公共卫生人才数量 | >= | 3 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
老年人中医药健康管理率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
资金足额拨付率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生安全意识提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
加强医疗卫生机构建设 | 加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.31 | 减分项 | 26.31374088 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 独生子女相关费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 36.07 | 全年执行数(万元) | 28.07 | 执行率 | 77.81% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
依据本溪市人民政府办公厅文件 本政办发〔2005〕103号关于印发本溪市城镇计划生育家庭计划生育奖励费发放和管理实施意见的通知 本人口发〔2005〕33 号文,计划生育条例规定实行计划生育是独生子女父母每人每年奖励费60元。市级配套30%,区级配套70%.2024年预计2631人。失独家庭节假日走访慰问金,预估1006人,每年节假日走访2次,每人每次100元。 依据本溪市人民政府办公厅文件 本政办发〔2005〕103号关于印发本溪市城镇计划生育家庭计划生育奖励费发放和管理实施意见的通知 本人口发〔2005〕33 号文,计划生育条例规定实行计划生育是独生子女父母每人每年奖励费60元。市级配套30%,区级配套70%.2024年预计2631人。失独家庭节假日走访慰问金,预估1006人,每年节假日走访2次,每人每次100元。 | 失独家庭节假日走访慰问金,预估1006人,每年节假日走访2次,每人每次100元。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | = | 4652 | 人 | 4652 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | = | 4652 | 人 | 4652 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
奖扶人数目标完成率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特殊家庭生活条件改善 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.78 | 减分项 | 8.78098143 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1011.29 | 全年执行数(万元) | 820.85 | 执行率 | 81.17% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加强基本公共卫生服务项目的规范性,推动项目组织管理制度建设,改进服务。 | 加强基本公共卫生服务项目的规范性,推动项目组织管理制度建设,改进服务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||
资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||||
预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 40 | 40 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.12 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.12 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 基本公共卫生服务资金(区级财力配套部分) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 263 | 全年执行数(万元) | 139.75 | 执行率 | 53.14% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加强基本公共卫生服务项目的规范性,推动项目组织管理制度建设,改进服务。 | 加强基本公共卫生服务项目的规范性,推动项目组织管理制度建设,改进服务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培养专业公共卫生人才数量 | >= | 3 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
老年人中医药健康管理率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
资金足额拨付率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生安全意识提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
加强医疗卫生机构建设 | 加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.31 | 减分项 | 26.31374088 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 126 | 全年执行数(万元) | 126 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
在服务人口数量和财力状况的基础上,优化项目资金分配,保障基层医疗卫生机构正常运行 | 优化项目资金分配,保障基层医疗卫生机构正常运行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
质量指标 | 乡村医生收入足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
采购及时率 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||
成本指标 | 专项数据统计成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强医疗卫生机构建设 | 加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
基层卫生机构建设覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障国家基本药物制度在基层持续实施 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
公共卫生服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 基层医疗卫生机构运行 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 147.09 | 全年执行数(万元) | 138.46 | 执行率 | 94.13% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
(一)达到国家《村卫生室管理办法(试行)》(2014年版)相关要求。二、基础设施(三)房屋建筑面积至少达到80平方米及以上。(四)具备基本的取暖、用水、用电及互联网设施设备。三、政策落实情况(五)上级乡镇卫生院实施一体化管理。落实村卫生室卫生技术人员“乡聘村用”制度;落实上级医务人员对村派驻、巡诊及“一对一”帮带制度。(六)承担40%的国家基本公共卫生项目任务,各项补助经费及时足额到位,落实村医各项补助待遇。(七)实现乡村医生执业(助理)医师化。 | 承担40%的国家基本公共卫生项目任务,各项补助经费及时足额到位,落实村医各项补助待遇。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
服务对象人数 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
乡村医生收入足额发放率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强医疗卫生机构建设 | 加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障国家基本药物制度在基层持续实施 | 加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.41 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.41 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 计划生育支出(区级配套计生特扶) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 302.63 | 全年执行数(万元) | 222.99 | 执行率 | 73.68% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保计划生育家庭奖励及特别扶助政策落实率达到100% | 计划生育家庭奖励及特别扶助政策落实率达到100% | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | = | 4652 | 人 | 4652 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
计划生育家庭特别扶助人数 | = | 1703 | 人 | 1703 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
资金足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特殊家庭生活条件改善 | 得到改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
社会稳定指标 | 社会稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.37 | 减分项 | 8.36833757 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 计划生育支出(区级配套计生特殊家庭住院护理保险) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 14.12 | 全年执行数(万元) | 12.82 | 执行率 | 90.79% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保计划生育家庭奖励及特别扶助政策落实率达到100% | 计划生育家庭奖励及特别扶助政策落实率达到100% | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | = | 4652 | 人 | 4652 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
计划生育家庭特别扶助人数 | = | 1703 | 人 | 1703 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
资金足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特殊家庭生活条件改善 | 得到改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
社会稳定指标 | 社会稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.08 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.08 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 计划生育支出(区级配套农村计划生育奖扶) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 89.32 | 全年执行数(万元) | 0.1 | 执行率 | 0.11% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保计划生育家庭奖励及特别扶助政策落实率达到100%。 | 确保计划生育家庭奖励及特别扶助政策落实率达到100%。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | = | 4652 | 人 | 4652 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
计划生育家庭特别扶助人数 | = | 1703 | 人 | 1703 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
资金足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特殊家庭生活条件改善 | 得到改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
社会稳定指标 | 社会稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.01 | 减分项 | 31.01074787 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村税费改革转移支付项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区卫生健康局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区卫生健康局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 12.5 | 全年执行数(万元) | 12.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
根据《关于印发溪湖区农村税费改革转移支付资金管理办法的通知》(溪政发[2004]10号)精神,计划生育条例规定实行计划生育是独生子女父母每人每年奖励费60元。2024年预计1593人,离异独生子女父母每人每年120元,2024年预计659人。总计人数2252人,金额17.47万元。 根据《关于印发溪湖区农村税费改革转移支付资金管理办法的通知》(溪政发[2004]10号)精神,计划生育条例规定实行计划生育是独生子女父母每人每年奖励费60元。2024年预计1593人,离异独生子女父母每人每年120元,2024年预计659人。总计人数2252人,金额17.47万元。 根据《关于印发溪湖区农村税费改革转移支付资金管理办法的通知》(溪政发[2004]10号)精神,计划生育条例规定实行计划生育是独生子女父母每人每年奖励费60元。2024年预计1593人,离异独生子女父母每人每年120元,2024年预计659人。总计人数2252人,金额17.47万元。 根据《关于印发溪湖区农村税费改革转移支付资金管理办法的通知》(溪政发[2004]10号)精神,计划生育条例规定实行计划生育是独生子女父母每人每年奖励费60元。 | 2024年1593人,离异独生子女父母每人每年120元,2024年预计659人。总计人数2252人,金额17.47万元。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | = | 1703 | 人 | 1703 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | = | 4652 | 人 | 4652 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 资金足额发放率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
资金使用合规率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 特殊家庭生活条件改善 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
计划生育政策宣传推广 | 全面 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
奖励和扶助对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||

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