| 索引号: | xhqrmzf-2025-00600 | 发布机构: | 本溪市溪湖区农业农村局 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2025-08-28 | 成文日期: | 2025-08-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)概况
一、主要职责
1、贯彻落实党和国家在农业和农村工作上的方针、政策、法律、法规。
2、负责全区种植业生产指导性计划安排。
3、负责农村土地承包与合同管理及农村土地使用权流转的指导与管理工作。
4、负责农村土地承包纠纷调解仲裁工作。
5、负责农村财务管理与审计工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1767.67万元,包括:
1.财政拨款收入1767.67万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1595.79万元,政府性基金预算财政拨款收入171.88万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少3121.44万元,降低63.84%,主要原因:机构改革、项目减少。
(二)支出总计1767.67万元,包括:
1.基本支出90.13万元,占支出总计的5.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出66.07万元;商品和服务支出8.32万元;对个人和家庭的补助11.67万元;资本性支出4.08万元。
2.项目支出1677.53万元,占支出总计的94.90%。主要包括高标准农田资金、中央财政水利发展和水库移民扶持资金、财政衔接乡村振兴补助资金、耕地地力保护补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少3121.44万元,降低63.84%,主要原因:机构改革、项目减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出1767.67万元,其中:基本支出90.13万元,项目支出1677.53万元。与上年相比,财政拨款支出减少3121.44万元,降低63.84%,主要原因:机构改革、项目减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的408.17%,其中:基本支出完成年初预算的83.17%,项目支出完成年初预算的516.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1595.79万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出63.83万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)63.83万元,主要是菜站、农机校退休人员工资、保险、取暖费等支出,完成年初预算的88.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
2.社会保障和就业支出20.44万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.31万元,主要是退休人员待遇等支出,完成年初预算的169.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员调整。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.13万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的66.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.79万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.21万元,主要是遗属费、丧葬抚恤金等支出,完成年初预算的414%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加丧葬费支出。
3.卫生健康支出3.30万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.30万元,主要是医疗保险、工伤保险等支出,完成年初预算的61.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员调整。
4.农林水支出1503.05万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)61.24万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的74.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)3.44万元,主要是梨花节活动经费、差旅费补助、培训费、办公用品等支出,完成年初预算的43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)71.30万元,主要是无害化补助、劳务派遣工资等支出,完成年初预算的178.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)189.52万元,主要是乡村规划设计费、国土空间总体编制设计费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)210.20万元,主要是耕地地力补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)19.81万元,主要是农机购置与应用补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(7)农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)214.00万元,主要是农产品深加工项目资金、对农产品企业深加工补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(8)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)49.80万元,主要是人居环境治理、人居环境运维经费等支出,完成年初预算的50.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。
(9)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)9.12万元,主要是土壤普查、2023年保护性耕作补贴、黑土地保护性耕作补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(10)农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)534.72万元,主要是高标准农田建设项目、土壤普查项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(11)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)0.42万元,主要是城乡居民基本养老保险资助参保资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(12)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)9.70万元,主要是土地评估费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(13)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)18.00万元,主要是高新区长沟河小流域治理工程等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(14)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)36.68万元,主要是县域节水型社会服务费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(15)农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)7.57万元,主要是水资办基本工资、职业年金、公积金、评审费等支出,完成年初预算的12.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员调整。
(16)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)11.98万元,主要是卫星电话费、公示牌制作、防汛物资款、防汛办公用品等支出,完成年初预算的79.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员调整。
(17)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)23.00万元,主要是防贫保险、资产保险、产业项目资金、基础设施资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防贫保险、资产保险为上级拨款,本级无预算。
(18)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)30.00万元,主要是市级衔接乡村振兴补助资金、市级衔接乡村振兴补助项目资金、市级衔接乡村振兴补助资金基础设施资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(19)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2.55万元,主要是养殖业保险、养殖业保险补助等支出,完成年初预算的57.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养殖业实际情况拨付。
5.住房保障支出5.15万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.15万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的66.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出171.88万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.农林水支出171.88万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)170.46万元,主要是水库移民直补资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(2)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)1.42万元,主要是堤防工程监理费、活动室监理费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款,本级无预算。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.24万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公车支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.24万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费2.24万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无增减变动。比上年减少1.68万元,降低42.86%,主要是机构改革等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.24万元,主要用于公车加油、车险、检车等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出90.14万元,其中:人员经费77.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费12.40万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出12.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加2.09万元,增长20.29%,主要原因是新增上级拨款。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是公务用车1辆、政府借用1辆、动监所1辆、吸粪车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目16个,涉及资金907.46万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分87.57分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金108.37万元,自评平均分96.42分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映16个项目绩效自评结果。
①.“补充运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为5.9万元,执行数为2.3万元,完成预算的39%。项目绩效目标完成情况:“补充运转经费”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
②.“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.77分。项目全年预算数为288.13万元,执行数为252.73万元,完成预算的87.72%。项目绩效目标完成情况:“部门业务专项经费”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
③.“村级支出(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为90.8万元,执行数为49.8万元,完成预算的54.85%。项目绩效目标完成情况:“村级支出(区级财力配套部分)”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
④.“大豆玉米补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为187.25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:“大豆玉米补贴”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑤.“防汛专项经费(全区)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为11.98万元,执行数为11.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“防汛专项经费(全区)”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑥.“河长制专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:“河长制专项资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑦.“其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.38分。项目全年预算数为35.5万元,执行数为33.31万元,完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况:“其他非编制内长期聘用人员”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑧.“推进乡村振兴区配套资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为20.42万元,执行数为20.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“推进乡村振兴区配套资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑨.“污水垃圾处理费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:“污水垃圾处理费”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑩.“信访维稳资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.82分。项目全年预算数为72.4万元,执行数为63.83万元,完成预算的88.17%。项目绩效目标完成情况:“信访维稳资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无
11.“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为7.57万元,执行数为7.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
12.“2023版农产品精深加工资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“2023版农产品精深加工资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
13.“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
14.“2023年耕地建设与利用资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.95分。项目全年预算数为211.2万元,执行数为210.2万元,完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况:“2023年耕地建设与利用资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
15.“2023年无害化处理补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.17分。项目全年预算数为2.03万元,执行数为1.86万元,完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况:“2023年无害化处理补助资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
16.“2023年中央财政水利发展和水库移民扶持等资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为170.46万元,执行数为170.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“2023年中央财政水利发展和水库移民扶持等资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,595.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 63.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 171.88 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.44 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,674.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,767.67 | 本年支出合计 | 58 | 1,767.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,767.67 | 总计 | 62 | 1,767.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,767.67 | 1,767.67 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 63.83 | 63.83 | |||||
20140 | 信访事务 | 63.83 | 63.83 | |||||
2014004 | 信访业务 | 63.83 | 63.83 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.31 | 3.31 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.13 | 6.13 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 | |||||
20808 | 抚恤 | 6.21 | 6.21 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.21 | 6.21 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.30 | 3.30 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,674.93 | 1,674.93 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,363.57 | 1,363.57 | |||||
2130101 | 行政运行 | 61.24 | 61.24 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 3.44 | 3.44 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 71.30 | 71.30 | |||||
2130112 | 行业业务管理 | 189.52 | 189.52 | |||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 210.20 | 210.20 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 19.81 | 19.81 | |||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 214.00 | 214.00 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 49.80 | 49.80 | |||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.12 | 9.12 | |||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 534.72 | 534.72 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.42 | 0.42 | |||||
21303 | 水利 | 83.93 | 83.93 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | |||||
2130310 | 水土保持 | 18.00 | 18.00 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.68 | 36.68 | |||||
2130312 | 水质监测 | 7.57 | 7.57 | |||||
2130314 | 防汛 | 11.98 | 11.98 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 53.00 | 53.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 23.00 | 23.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.55 | 2.55 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.55 | 2.55 | |||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 171.88 | 171.88 | |||||
2137201 | 移民补助 | 170.46 | 170.46 | |||||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1.42 | 1.42 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.15 | 5.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.15 | 5.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.15 | 5.15 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,767.67 | 90.13 | 1,677.53 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 63.83 | 63.83 | ||||
20140 | 信访事务 | 63.83 | 63.83 | ||||
2014004 | 信访业务 | 63.83 | 63.83 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.31 | 3.31 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.13 | 6.13 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 | ||||
20808 | 抚恤 | 6.21 | 6.21 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.21 | 6.21 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3.30 | 3.30 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,674.93 | 61.24 | 1,613.69 | |||
21301 | 农业农村 | 1,363.57 | 61.24 | 1,302.33 | |||
2130101 | 行政运行 | 61.24 | 61.24 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 3.44 | 3.44 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 71.30 | 71.30 | ||||
2130112 | 行业业务管理 | 189.52 | 189.52 | ||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 210.20 | 210.20 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 19.81 | 19.81 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 214.00 | 214.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 49.80 | 49.80 | ||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.12 | 9.12 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 534.72 | 534.72 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.42 | 0.42 | ||||
21303 | 水利 | 83.93 | 83.93 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | ||||
2130310 | 水土保持 | 18.00 | 18.00 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.68 | 36.68 | ||||
2130312 | 水质监测 | 7.57 | 7.57 | ||||
2130314 | 防汛 | 11.98 | 11.98 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 53.00 | 53.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 23.00 | 23.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.55 | 2.55 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.55 | 2.55 | ||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 171.88 | 171.88 | ||||
2137201 | 移民补助 | 170.46 | 170.46 | ||||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1.42 | 1.42 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.15 | 5.15 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.15 | 5.15 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.15 | 5.15 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,595.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 63.83 | 63.83 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 171.88 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.44 | 20.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.30 | 3.30 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,674.94 | 1,503.06 | 171.88 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.15 | 5.15 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,767.67 | 本年支出合计 | 59 | 1,767.67 | 1,595.79 | 171.88 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,767.67 | 总计 | 64 | 1,767.67 | 1,595.79 | 171.88 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,595.79 | 90.13 | 1,505.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 63.83 | 63.83 | |
20140 | 信访事务 | 63.83 | 63.83 | |
2014004 | 信访业务 | 63.83 | 63.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.31 | 3.31 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.13 | 6.13 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.79 | 4.79 | |
20808 | 抚恤 | 6.21 | 6.21 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 6.21 | 6.21 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.30 | 3.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | |
213 | 农林水支出 | 1,503.05 | 61.24 | 1,441.81 |
21301 | 农业农村 | 1,363.57 | 61.24 | 1,302.33 |
2130101 | 行政运行 | 61.24 | 61.24 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 3.44 | 3.44 | |
2130108 | 病虫害控制 | 71.30 | 71.30 | |
2130112 | 行业业务管理 | 189.52 | 189.52 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 210.20 | 210.20 | |
2130122 | 农业生产发展 | 19.81 | 19.81 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 214.00 | 214.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 49.80 | 49.80 | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 9.12 | 9.12 | |
2130153 | 耕地建设与利用 | 534.72 | 534.72 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.42 | 0.42 | |
21303 | 水利 | 83.93 | 83.93 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | |
2130310 | 水土保持 | 18.00 | 18.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 36.68 | 36.68 | |
2130312 | 水质监测 | 7.57 | 7.57 | |
2130314 | 防汛 | 11.98 | 11.98 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 53.00 | 53.00 | |
2130505 | 生产发展 | 23.00 | 23.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.55 | 2.55 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.55 | 2.55 | |
221 | 住房保障支出 | 5.15 | 5.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.15 | 5.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.15 | 5.15 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 66.07 | 302 | 商品和服务支出 | 8.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 23.62 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 12.69 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 6.24 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 4.08 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 4.08 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.13 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 4.79 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 5.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.15 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.67 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 3.31 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 6.21 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.43 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.69 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 77.74 | 公用经费合计 | 12.40 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.24 | 2.24 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 2.24 | 2.24 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.24 | 2.24 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 171.88 | 171.88 | 171.88 | ||||
213 | 农林水支出 | 171.88 | 171.88 | 171.88 | |||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 171.88 | 171.88 | 171.88 | |||
2137201 | 移民补助 | 170.46 | 170.46 | 170.46 | |||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区农业农村局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 019001本溪市溪湖区农业农村局本级-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 108.37 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 108.37 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(刚性) | 25.89 | 20.37 | 78.70% | 13.3 | 10.46 | |||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 61.36 | 61.36 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 7.79 | 7.36 | 94.55% | 13.4 | 12.66 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
完成本年度刚性支出,保工资、保运转。 | 完成度100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 衔接乡村振兴政策知晓度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
社会公众满意度 | 农民对财政支农政策满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
建立预算绩效管理机制 | 绩效管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 96.42 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 5.9 | 全年执行数(万元) | 2.3 | 执行率 | 39.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障基层动检部门正常运转 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 39.25 | 万元 | 39.25 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
资金到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 39.25 | 万元 | 39.25 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.9 | 减分项 | 34.90049661 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 288.13 | 全年执行数(万元) | 252.73 | 执行率 | 87.72% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障第三次土壤普查工作、重大动物疫病防控、重大动物疫病集中免疫、养殖业保险、强制扑杀、养殖环节病害猪无害化处理、水土保持等工作顺利开展 | 绩效目标完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 174.61 | 万元 | 174.61 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
资金到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 174.61 | 万元 | 174.61 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.77 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.77 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级支出(区级财力配套部分) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 90.8 | 全年执行数(万元) | 49.8 | 执行率 | 54.85% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保农村转移支付资金落实到村 | 目标完成率100%。完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 20 | 个 | 20 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
农村污水收集处理设施建设数 | >= | 18 | 个 | 18 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 项目建设按计划时间完成 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
成本指标 | 农村污水收集处理项目支出 | <= | 60 | 万元 | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 95 | % | 95 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
社会效益指标 | 农民对人居环境治理项目的认可度 | = | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
卫生条件改善情况 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 扶持村民满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.48 | 减分项 | 26.4845815 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 大豆玉米补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 187.25 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
通过政策宣传和解读,重点明确此次玉米、大豆和稻谷补贴,引导基层干部准确把握补贴的政策目标和管理要求,将补贴政策的具体内容宣传到村到户,做好信息公开工作,切实提升政策透明度。及时解答农民群众提出的相关问题。 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每年各比例地形数据的更新、检验和入库数量 | >= | 5 | 幅 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
资金到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成果更新合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 良种苗木培育中央财政补贴标准 | >= | 600000 | 元 | 600000 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | >= | 1000 | 万元 | 1000 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
生态效益指标 | 提升耕地质量 | 增加 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防汛专项经费(全区) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 11.98 | 全年执行数(万元) | 11.98 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
通过财政列支可以妥善处置水旱灾害突发事件,使水旱灾害处于可控状态,保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行,最大限度地保障人民生命安全,减少经济损失,维护社会稳定,为经济社会持续健康发展,实现全面建成小康社会,建设生态山城、美丽本溪提供可靠保障。全面落实“五个一遍”工作要求,严格执行“三个坚决追责”和“两个授权”工作机制,保障2024年各项防汛抗旱基础性、常规性准备工作稳步有序推进。保障安全度汛和抗旱工作。全区各街道办事处要做好资金监管工作,充分合理使用资金,确保专款专用,安全度汛。 | 绩效目标完成率100%,完成质量良好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱物资储备培训举办场次 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
防汛物资采购计划完成量 | >= | 9 | 种 | 9 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 防汛抗旱物资入库率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
防汛抗旱物资验收合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 防汛抢险队伍演练完成时间 | <= | 330 | 天 | 330 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 防汛抗旱物资采购成本 | >= | 6 | 万元 | 6 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
保障省防汛抗旱指挥部正常运行 | 保证完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 河长制专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
河道保洁目标以科学发展观为指导,秉承人水和谐发展理念,按照“水清、流畅、岸绿、景美”的总体要求,坚持高标准养护,高强度投入,高效能管理,巩固河道日常性整治成果,改善和保护河道水生态环境,恢复河道自然功能,达到“河面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标。 | 目标完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉河建设项目、河湖相关规划 、方案审查数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
管理范围划定河流条数及长度 、湖泊个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 发挥效益 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
社会效益指标 | 受益农民人数 | >= | 450 | 人 | 450 | 100% | 8 | 8 | |||||||||
生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 其他非编制内长期聘用人员 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 35.5 | 全年执行数(万元) | 33.31 | 执行率 | 93.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照聘用合同落实 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 16.65 | 万元 | 16.65 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
资金到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 16.65 | 万元 | 16.65 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.38 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.38 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 推进乡村振兴区级配套资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20.42 | 全年执行数(万元) | 20.42 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求,坚持“总体稳定、突出重点、聚焦关键、压实责任”的基本原则,保持过渡期财政支持政策总体稳定,积极适应巩固衔接工作形势的发展变化,更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果,进一步优化资金使用结构,突出资金支持重点,创新资金使用方式,强化资金项目管理,切实提升资金使用效益,为巩固好脱贫攻坚成果,衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
编制《辽宁省乡村振兴战略规划(2023-2027)》 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 全省乡村振兴工作实绩考核完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
发放到位率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 项目成本控制达标率 | = | 85 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 个人负担比例 | <= | 20 | % | 20 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
社会效益指标 | 美丽乡村示范村数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 农民满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 污水垃圾处理费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
水利部文件水河湖【2019】421号《本溪市河长制办公室关于印发2023年本溪市河长制监督检查工作方案的通知》、《本溪市政协第十四届二次会议第2181号提案》、河道保洁合同;《辽宁省河长制湖长制条例》第五条、《本溪市河长制办公室关于印发2023年本溪市河长制监督检查工作方案的通知》;辽宁省河长制办公室《关于印发辽宁省2023年度河湖长制考评实施细则的通知》;辽宁水利厅《关于做好2023年堤防水闸工程标准化管理工作的通知》;辽宁省水利厅《关于切实做好2023年河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治工作的通知》; 完成湖河健康评价报告 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
拨付资金金额 | >= | 48 | 万元 | 48 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
发放到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 48 | 万元 | 48 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 信访维稳资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 72.4 | 全年执行数(万元) | 63.83 | 执行率 | 88.17% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照会议纪要落实 保障菜站、农机站人员待遇发放 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
拨付资金金额 | >= | 79.69 | 万元 | 79.69 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 79.69 | 万元 | 79.69 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.82 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.82 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 7.57 | 全年执行数(万元) | 7.57 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照会议纪要落实 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 32 | 万元 | 32 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
资金到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 32 | 万元 | 32 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023版农产品精深加工资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区农业农村局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 50 | 全年执行数(万元) | 50 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
充分发挥省财政农产品深加工补助资金使用效能,在继续执行《辽宁省农产品深加工项目和资金管理暂行办法》(辽农产〔2021〕260号)基础上,进一步加大对全市农产品加工企业项目投资和农产品加工集聚区基础设施项目建设支持力度,帮助企业纾难解困,促进企业做大做强,推动全市农产品加工业转型升级和高质量发展。 | 完成率100%,完成质量较好。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办农产品加工集聚区建设项目培训场次 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
农产品加工行业发展专家评审及调研次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 农产品加工集聚区建设项目培训完成率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
检测农产品合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
时效指标 | 农产品加工示范聚集区龙头企业认定及监测完成及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
农产品质量检验监测的完成时间 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
成本指标 | 纳入省支持范围的新建农产品加工集聚区补助标准 | = | 164 | 万元 | 164 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动农产品收入增加 | = | 1 | 万元 | 1 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||
规模以上农产品加工产值同比增长率 | >= | 40 | % | 40 | 100% | 4.8 | 4.8 | ||||||||||
社会效益指标 | 发生农产品质量问题 | <= | 0 | 起 | 0 | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||
发生农产品质量问题次数 | <= | 0 | 起 | 0 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
生态效益指标 | 受污染耕地安全利用 | 安全利用 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
提升耕地质量 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接受益人满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 4.4 | 4.4 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 农民满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 4.4 | 4.4 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||

辽公网安备21050302000016号