| 索引号: | xhqrmzf-2025-00604 | 发布机构: | 东风街道办事处 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2025-08-28 | 成文日期: | 2025-08-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处概况
一、主要职责
在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规
负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处(本级)
本溪市溪湖区东风街道综合事务服务中心(退役军人服务站)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计963.13万元,包括:
1.财政拨款收入963.13万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入963.13万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加963.13万元,增长0.00%,主要原因:机构改革,新建汇总单位,无上年对比数据。
(二)支出总计963.13万元,包括:
1.基本支出419.46万元,占支出总计的43.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出309.94万元;商品和服务支出93.36万元;对个人和家庭的补助16.16万元。
2.项目支出543.67万元,占支出总计的56.45%。主要包括党建经费、村干部工资、大气污染等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加963.13万元,增长0.00%,主要原因:机构改革,新建汇总单位,无上年对比数据。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出963.13万元,其中:基本支出419.46万元,项目支出543.67万元。与上年相比,财政拨款支出增加963.13万元,增长0.00%,主要原因:机构改革,新建汇总单位,无上年对比数据。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的120.92%,其中:基本支出完成年初预算的87.25%,项目支出完成年初预算的172.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出963.13万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出634.89万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)219.70万元,主要是人员工资、保险、日常公用经费等支出,完成年初预算的83.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,压减公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)94.11万元,主要是自然资源领域专项资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)25.26万元,主要是物业管理费、公务用车等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业管理费增加。
(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)28.00万元,主要是村、社区党建经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。
(5)一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)267.82万元,主要是草化、联化人员等支出,完成年初预算的116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴医疗保险。
2.社会保障和就业支出202.41万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)65.96万元,主要是村干部工资、村经费、新合村办公经费等支出,完成年初预算的528%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按区级配比做的预算,实际发放时与上级配比金额一同发放。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.09万元,主要是退休待遇等支出,完成年初预算的104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.11万元,主要是退休待遇等支出,完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.47万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.82万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休产生支出,年初没有做预算。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.01万元,主要是遗属补助差额等支出,完成年初预算的4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发遗属费差额,产生差异。
(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.92万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,后调入人员伤残抚恤金。
(8)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)0.70万元,主要是精简人员等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算表为万元表,进位产生差异。
(9)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)92.33万元,主要是人员工资、日常公用经费等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。
3.卫生健康支出16.31万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.54万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,事业人员关系调整至中心。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.77万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
4.节能环保支出56.88万元,具体包括:
(1)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)56.88万元,主要是大气污染成因解析、散煤替代相关费用等支出,完成年初预算的190%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是散煤替代项目支出是按进度结算,年初预算没有全做。
5.城乡社区支出2.00万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2.00万元,主要是创城费用等支出,完成年初预算的20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支付。
6.农林水支出25.43万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)3.75万元,主要是农村人居环境整治费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。
(2)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0.85万元,主要是防汛物资等支出,完成年初预算的17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支付。
(3)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)1.00万元,主要是乡村振兴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。
(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2.48万元,主要是农村转移支付资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。
(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)17.35万元,主要是公共运行维护资金等支出,完成年初预算的496%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发放时与上级配比金额一同发放,发放标准提高。
7.住房保障支出22.45万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.45万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算表为万元表,进位产生差异。
8.灾害防治及应急管理支出2.78万元,具体包括:
(1)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)2.00万元,主要是防火等支出,完成年初预算的40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支付。
(2)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)0.78万元,主要是自然灾害等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.65万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费6.65万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年本单位无此项业务支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年本单位无此项业务支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年本单位无此项业务支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本年本单位无此项业务支出等原因。
3.公务用车购置及运行费6.65万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年增加6.65万元,增长0.00%,主要是机构改革,新建汇总单位,无上年对比数据等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.65万元,主要用于车辆维修、加油、保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出419.46万元,其中:人员经费326.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费93.36万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出88.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加88.74万元,增长0.00%,主要原因是机构改革,新建汇总单位,无上年对比数据。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个,涉及资金342.02万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分70分。
组织对2个单位开展整体绩效自评,涉及资金480.75万元,自评平均分99.26分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映补充运转经费项目等9个项目绩效自评结果。
①.“补充运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为93.23万元,执行数为79.44万元,完成预算的85.21%。项目绩效目标完成情况:补充 运转经费项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
②.“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为37.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的25.33%。项目绩效目标完成情况:部门业务专项经费项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
③.“村级支出(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为89.29万元,执行数为72.19万元,完成预算的80.85%。项目绩效目标完成情况:村级支出(区级财力配套部分)项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
④.“国家及省转地方企业人员经费(含60精简人员)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为0.72万元,执行数为0.7万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况:国家及省转地方企业人员经费(含60精简人员)项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑤.“破产、困难国有企业财政负担人员类支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为294.31万元,执行数为267.82万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:破产、困难国有企业财政负担人员类支出项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑥.“溪湖区大气污染成因解析及管控项目资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为30万元,执行数为21.9万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况:溪湖区大气污染成因解析及管控项目资金项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑦.“乡村振兴农业发展”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:乡村振兴农业发展项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑧.“招商引资资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为15万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:招商引资资金项目,未完成。发现的主要问题及原因:2024年按实际需求未支付。下一步改进措施:2025年支出。
⑨.“2023版基层党建和服务群众专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为28万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:2023版基层党建和服务群众专项资金项目,未完成。发现的主要问题及原因:此笔钱计划2025年发放。下一步改进措施:2025年发放。
《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 963.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 634.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 202.40 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 56.88 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 25.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.78 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 963.13 | 本年支出合计 | 58 | 963.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 963.13 | 总计 | 62 | 963.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 963.13 | 963.13 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 634.89 | 634.89 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 339.07 | 339.07 | |||||
2010301 | 行政运行 | 219.70 | 219.70 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 94.11 | 94.11 | |||||
2010303 | 机关服务 | 25.26 | 25.26 | |||||
20132 | 组织事务 | 28.00 | 28.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.00 | 28.00 | |||||
20140 | 信访事务 | 267.82 | 267.82 | |||||
2014004 | 信访业务 | 267.82 | 267.82 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.41 | 202.41 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 65.96 | 65.96 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.96 | 65.96 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.49 | 42.49 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.09 | 5.09 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47 | 28.47 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.01 | 0.01 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.92 | 0.92 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 0.70 | 0.70 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.70 | 0.70 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 92.33 | 92.33 | |||||
2082850 | 事业运行 | 92.33 | 92.33 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 16.31 | 16.31 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.31 | 16.31 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | |||||
211 | 节能环保支出 | 56.88 | 56.88 | |||||
21103 | 污染防治 | 56.88 | 56.88 | |||||
2110301 | 大气 | 56.88 | 56.88 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 2.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 2.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 25.43 | 25.43 | |||||
21301 | 农业农村 | 3.75 | 3.75 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 3.75 | 3.75 | |||||
21303 | 水利 | 0.85 | 0.85 | |||||
2130314 | 防汛 | 0.85 | 0.85 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 1.00 | 1.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 19.83 | 19.83 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.48 | 2.48 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 17.35 | 17.35 | |||||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.78 | 2.78 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | |||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.78 | 0.78 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.78 | 0.78 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 963.13 | 419.46 | 543.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 634.89 | 244.96 | 389.93 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 339.07 | 244.96 | 94.11 | |||
2010301 | 行政运行 | 219.70 | 219.70 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 94.11 | 94.11 | ||||
2010303 | 机关服务 | 25.26 | 25.26 | ||||
20132 | 组织事务 | 28.00 | 28.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.00 | 28.00 | ||||
20140 | 信访事务 | 267.82 | 267.82 | ||||
2014004 | 信访业务 | 267.82 | 267.82 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.41 | 135.75 | 66.66 | |||
20802 | 民政管理事务 | 65.96 | 65.96 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.96 | 65.96 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.49 | 42.49 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.09 | 5.09 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47 | 28.47 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | ||||
20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.01 | 0.01 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.92 | 0.92 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 0.70 | 0.70 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.70 | 0.70 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 92.33 | 92.33 | ||||
2082850 | 事业运行 | 92.33 | 92.33 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 16.31 | 16.31 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.31 | 16.31 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | ||||
211 | 节能环保支出 | 56.88 | 56.88 | ||||
21103 | 污染防治 | 56.88 | 56.88 | ||||
2110301 | 大气 | 56.88 | 56.88 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 2.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 2.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 25.43 | 25.43 | ||||
21301 | 农业农村 | 3.75 | 3.75 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 3.75 | 3.75 | ||||
21303 | 水利 | 0.85 | 0.85 | ||||
2130314 | 防汛 | 0.85 | 0.85 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1.00 | 1.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 19.83 | 19.83 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.48 | 2.48 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 17.35 | 17.35 | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.78 | 2.78 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | ||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.78 | 0.78 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.78 | 0.78 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 963.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 634.88 | 634.88 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 202.40 | 202.40 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.31 | 16.31 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 56.88 | 56.88 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2.00 | 2.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 25.42 | 25.42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.45 | 22.45 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.78 | 2.78 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 963.13 | 本年支出合计 | 59 | 963.13 | 963.13 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 963.13 | 总计 | 64 | 963.13 | 963.13 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 963.13 | 419.46 | 543.67 | |
201 | 一般公共服务支出 | 634.89 | 244.96 | 389.93 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 339.07 | 244.96 | 94.11 |
2010301 | 行政运行 | 219.70 | 219.70 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 94.11 | 94.11 | |
2010303 | 机关服务 | 25.26 | 25.26 | |
20132 | 组织事务 | 28.00 | 28.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.00 | 28.00 | |
20140 | 信访事务 | 267.82 | 267.82 | |
2014004 | 信访业务 | 267.82 | 267.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 202.41 | 135.75 | 66.66 |
20802 | 民政管理事务 | 65.96 | 65.96 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.96 | 65.96 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.49 | 42.49 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.09 | 5.09 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47 | 28.47 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | |
20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.01 | 0.01 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 0.92 | 0.92 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.70 | 0.70 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.70 | 0.70 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 92.33 | 92.33 | |
2082850 | 事业运行 | 92.33 | 92.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.31 | 16.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.31 | 16.31 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | |
211 | 节能环保支出 | 56.88 | 56.88 | |
21103 | 污染防治 | 56.88 | 56.88 | |
2110301 | 大气 | 56.88 | 56.88 | |
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 2.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 2.00 | |
213 | 农林水支出 | 25.43 | 25.43 | |
21301 | 农业农村 | 3.75 | 3.75 | |
2130126 | 农村社会事业 | 3.75 | 3.75 | |
21303 | 水利 | 0.85 | 0.85 | |
2130314 | 防汛 | 0.85 | 0.85 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | |
2130505 | 生产发展 | 1.00 | 1.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 19.83 | 19.83 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2.48 | 2.48 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 17.35 | 17.35 | |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.78 | 2.78 | |
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.78 | 0.78 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.78 | 0.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 309.94 | 302 | 商品和服务支出 | 93.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 106.07 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 35.04 | 30202 | 印刷费 | 0.59 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 14.37 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 32.17 | 30205 | 水费 | 1.56 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.47 | 30206 | 电费 | 9.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 30207 | 邮电费 | 2.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.06 | 30208 | 取暖费 | 23.06 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 23.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 22.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.13 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 49.24 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.16 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 8.20 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.92 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 5.26 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.48 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.34 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 11.31 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.49 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 326.10 | 公用经费合计 | 93.36 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 6.65 | 6.65 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 6.65 | 6.65 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.65 | 6.65 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 93.23 | 全年执行数(万元) | 79.44 | 执行率 | 85.21% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障办公环境,促进办公效率。 | 保障办公环境,促进办公效率。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额发放率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | 促进发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.52 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.52 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 37.5 | 全年执行数(万元) | 9.5 | 执行率 | 25.33% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
工作需要,确保各部门正常运转。 | 工作需要,确保各部门正常运转。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
培训时间 | = | 1 | 日 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 科普宣传覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地社会发展 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.53 | 减分项 | 33.53288 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级支出(区级财力配套部分) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 89.29 | 全年执行数(万元) | 72.19 | 执行率 | 80.85% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保村正常工作运转 | 确保村正常工作运转。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额交纳率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 按标准发放率 | = | 97 | % | 97 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | 促发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.08 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.08 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 国家及省转地方企业人员经费(含60精简人员) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.72 | 全年执行数(万元) | 0.7 | 执行率 | 97.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按时发放精简人员工资。 | 按时发放精简人员工资。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
足额保障率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
发放到位率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升60年代精简退职职工生活水平 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 保障水平 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.75 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.75 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 破产、困难国有企业财政负担人员类支出 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 294.31 | 全年执行数(万元) | 267.82 | 执行率 | 91.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按时缴纳草化联化人员养老、医疗保险等。 | 按时缴纳草化联化人员养老、医疗保险等。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险综合参保率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
社会保险宣传和业务培训举办次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 保险费征收工作完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
社会保险发放准确率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 保险缴纳及时性 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
成本指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗补充保险政策群众知晓率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 推动社会保险制度更加公平可持续 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助帮扶对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.1 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.1 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 溪湖区大气污染成因解析及管控项目资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 30 | 全年执行数(万元) | 21.9 | 执行率 | 73.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
推动大气污染防治精细化管理,为进一步改善溪湖区大气质量提供保障。 | 推动大气污染防治精细化管理,为进一步改善溪湖区大气质量提供保障。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 大气重污染区域重点排污单位排放监管工作完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
重点污染源和重点减排工程巡查完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 处置环境污染问题的及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 污染治理设施成本控制率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 污染物排放降低率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.3 | 减分项 | 8.3 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 乡村振兴农业发展 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1 | 全年执行数(万元) | 1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
提高农村贫困居民生活收入,改善农村人居环境,提高生活质量 | 提高农村贫困居民生活收入,改善农村人居环境,提高生活质量 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度乡村振兴培训班次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 全省乡村振兴工作实绩考核完成率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
农村人居环境整治相关工作任务合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 农村人居环境整治资金发放及时率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | 促进发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 乡村振兴产业发展可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村村民满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 农民满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 招商引资资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 15 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
招商引资“走请”资金,加强利用外资工作,主要领导亲自抓,树立良好对外形象。 | 招商引资“走请”资金,加强利用外资工作,主要领导亲自抓,树立良好对外形象。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| |||||
举办招商引资活动数量 | >= | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| |||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 95 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| ||||||
经费支出规范率 | = | 95 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| |||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| ||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | 促进发展 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.4 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| |||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.3 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| ||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 | √ | 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| 其他:在周边进行招商引资工作时,没有启动此项资金。利用资源整合,进行招商引资工作的进行
| |||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023版基层党建和服务群众专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区人民政府东风街道办事处本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 28 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
拨付2023-2024年党建经费,11个社区、3个村,每家4万,共56万 | 拨付2023-2024年党建经费,11个社区、3个村,每家4万,共56万 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| |||||
足额发放率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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质量指标 | 发放到位率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发胡此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发胡此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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正常运转率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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时效指标 | 保障及时率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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成本指标 | 按标准保障率 | = | 90 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 | 有效提高 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.4 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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可持续影响指标 | 夯实街道社区党建工作基础 | 夯实基础 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.3 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | >= | 80 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 | √ | 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
| 其他:2024年年末下发此项经费,由于时间原因,此项经费将在2025年陆续下拨各单位。
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指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||

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