索引号: xhqrmzf-2025-00620 发布机构: 本溪市溪湖区退役军人事务局
信息名称: 辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局2024年度部门决算 主题分类: 政府部门
发布日期: 2025-08-28 成文日期: 2025-08-28
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关键词: 辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局2024年度部门决算

辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局2024年度部门决算

发布时间:2025-08-28 13:22:04 【字体:



   


第一部分  辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


 

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局概况

 

一、主要职责

本溪市溪湖区退役军人事务局2019年成立,编办发三定方案含职责涉密。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市溪湖区退役军人事务局


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1018.59万元,包括:

1.财政拨款收入1018.59万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1018.59万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%

与上年相比,今年收入总计减少153.02万元,降低13.06%,主要原因:补发项目资金减少。

(二)支出总计1018.59万元,包括:

1.基本支出62.24万元,占支出总计的6.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出56.16万元;商品和服务支出4.84万元;对个人和家庭的补助1.24万元。

2.项目支出956.35万元,占支出总计的93.89%主要包括社会保障和就业支出、优抚抚恤补助和退役安置等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%

与上年相比,今年支出减少153.02万元,降低13.06%,主要原因:补发项目资金减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出1018.59万元,其中:基本支出62.24万元,项目支出956.35万元。与上年相比,财政拨款支出减少129.16万元,降低11.25%,主要原因:补发项目资金减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的228.00%,其中:基本支出完成年初预算的94.06%,项目支出完成年初预算的251.29%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1018.59万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出993.24万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.32万元,主要是离退休人员采暖补贴、大额保险等支出,完成年初预算的76.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有预留。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.11万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的98.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

(3)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)4.10万元,主要是退役士兵教育培训费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)370.45万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的37045%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金项目支出无预算。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)35.56万元,主要是优抚对象抚恤和生活补助经费等支出,完成年初预算的88.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象减少。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)265.95万元,主要是义务兵优待金、优抚对象补助经费等支出,完成年初预算的225.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)22.05万元,主要是优抚对象抚恤和生活补助经费等支出,完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)0.95万元,主要是褒扬纪念等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)3.79万元,主要是优抚对象抚恤和生活补助经费等支出,完成年初预算的74.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

(10)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)61.62万元,主要是退役安置补助经费等支出,完成年初预算的53.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员减少。

(11)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)51.21万元,主要是退役安置补助经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目无预算。

(12)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)68.80万元,主要是军队转业干部安置等支出,完成年初预算的129.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象调整发放标准。

(13)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)6.36万元,主要是残疾人生活和护理补贴等支出,完成年初预算的95.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

(14)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)46.23万元,主要是人员及公用经费等支出,完成年初预算的93.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

(15)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2.98万元,主要是差旅费和流量补贴等支出,完成年初预算的1354.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求安排临时项目,年初无预算。

(16)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)19.72万元,主要是拥军优属等支出,完成年初预算的123.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

(17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)27.04万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.卫生健康支出20.23万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.54万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的95.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

(2)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)16.69万元,主要是优抚对象医疗补助等支出,完成年初预算的407.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象增加。

3.住房保障支出5.11万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.11万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的98.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算合理预留。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年无此项业务等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是本年无此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无此项业务。与上年持平,主要是本年无此项业务等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.24万元,其中:人员经费57.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费4.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出4.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0.68万元,增长16.35%,主要原因是由于搬住所,购置设备

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目22个,涉及资金961.36万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分90.70分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金66.17万元,自评平均分97.19分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度区直部门决算中反映补充运转经费项目等20个项目绩效自评结果。
    (1)“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (2)“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.57分。项目全年预算数为6.64万元,执行数为6.36万元,完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (3)“退役安置支出(区级配套退役士兵一次性经济补助)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为115万元,执行数为31.32万元,完成预算的27.23%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (4)“信访维稳资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.97分。项目全年预算数为2.75万元,执行数为2.74万元,完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (5)“信息化运行维护经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (6)“义务兵优待金(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为159.45万元,执行数为159.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (7)“拥军优属(调增)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.59分。项目全年预算数为16.01万元,执行数为15.35万元,完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (8)“拥军优属”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (9)“优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套参战参试)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.06分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.42万元,完成预算的80.64%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (10)“优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套带病回乡)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.59万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (11)“优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套农村退役士兵)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.8分。项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.05万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (12)“优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套入朝民兵)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为1.37万元,完成预算的65.07%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (13)“优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套特困在乡军人遗属)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.66分。项目全年预算数为28.4万元,执行数为24.59万元,完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (14)“优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套在乡老复员军人)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.38万元,完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (15)“优抚对象医疗补助费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为6.05万元,执行数为1.6万元,完成预算的26.37 %。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (16)“自主择业军人医疗保险等待遇资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.69分。项目全年预算数为53万元,执行数为51.35万元,完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (17)“2023年军队转业干部补助经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为84.68万元,执行数为8.9万元,完成预算的10.5%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (18)“2023年省财政优抚对象补助经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.74分。项目全年预算数为422.89万元,执行数为369.47万元,完成预算的87.37%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (19)“2023年退役安置补助经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.35分。项目全年预算数为65.45万元,执行数为54.64万元,完成预算的83.48%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (20)“2023年优抚对象补助经费(义务兵家庭优待兵)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为142.2万元,执行数为90.5万元,完成预算的63.64%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    (21)“2023年优抚对象补助经费(义务兵家庭优待兵)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为142.2万元,执行数为90.5万元,完成预算的63.64%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无
    (22)“2023年优抚对象医疗保障经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.92分。项目全年预算数为13.93万元,执行数为13.81万元,完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无
    《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。


 

第三部分 名词解释


 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
    33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

第四部分 2024年度部门决算表


 

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,018.59

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

993.24


9


九、卫生健康支出

40

20.24


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

5.11


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,018.59

本年支出合计

58

1,018.59

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,018.59

总计

62

1,018.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

                                         

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,018.59

1,018.59







208

社会保障和就业支出

993.24

993.24







20805

行政事业单位养老支出

6.43

6.43







2080501

行政单位离退休

0.32

0.32







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.11

6.11







20807

就业补助

4.10

4.10







2080799

其他就业补助支出

4.10

4.10







20808

抚恤

698.75

698.75







2080802

伤残抚恤

370.45

370.45







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

35.56

35.56







2080805

义务兵优待

265.95

265.95







2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

22.05

22.05







2080808

褒扬纪念

0.95

0.95







2080899

其他优抚支出

3.79

3.79







20809

退役安置

181.63

181.63







2080901

退役士兵安置

61.62

61.62







2080902

军队移交政府的离退休人员安置

51.21

51.21







2080905

军队转业干部安置

68.80

68.80







20811

残疾人事业

6.36

6.36







2081107

残疾人生活和护理补贴

6.36

6.36







20828

退役军人管理事务

68.93

68.93







2082801

行政运行

46.23

46.23







2082802

一般行政管理事务

2.98

2.98







2082804

拥军优属

19.72

19.72







20899

其他社会保障和就业支出

27.04

27.04







2089999

其他社会保障和就业支出

27.04

27.04







210

卫生健康支出

20.23

20.23







21011

行政事业单位医疗

3.54

3.54







2101101

行政单位医疗

3.54

3.54







21014

优抚对象医疗

16.69

16.69







2101401

优抚对象医疗补助

16.69

16.69







221

住房保障支出

5.11

5.11







22102

住房改革支出

5.11

5.11







2210201

住房公积金

5.11

5.11







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

                                         

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,018.59

62.24

956.35





208

社会保障和就业支出

993.24

53.58

939.66





20805

行政事业单位养老支出

6.43

6.43






2080501

行政单位离退休

0.32

0.32






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.11

6.11






20807

就业补助

4.10


4.10





2080799

其他就业补助支出

4.10


4.10





20808

抚恤

698.75

0.92

697.83





2080802

伤残抚恤

370.45

0.92

369.53





2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

35.56


35.56





2080805

义务兵优待

265.95


265.95





2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

22.05


22.05





2080808

褒扬纪念

0.95


0.95





2080899

其他优抚支出

3.79


3.79





20809

退役安置

181.63


181.63





2080901

退役士兵安置

61.62


61.62





2080902

军队移交政府的离退休人员安置

51.21


51.21





2080905

军队转业干部安置

68.80


68.80





20811

残疾人事业

6.36


6.36





2081107

残疾人生活和护理补贴

6.36


6.36





20828

退役军人管理事务

68.93

46.23

22.70





2082801

行政运行

46.23

46.23






2082802

一般行政管理事务

2.98


2.98





2082804

拥军优属

19.72


19.72





20899

其他社会保障和就业支出

27.04


27.04





2089999

其他社会保障和就业支出

27.04


27.04





210

卫生健康支出

20.23

3.54

16.69





21011

行政事业单位医疗

3.54

3.54






2101101

行政单位医疗

3.54

3.54






21014

优抚对象医疗

16.69


16.69





2101401

优抚对象医疗补助

16.69


16.69





221

住房保障支出

5.11

5.11






22102

住房改革支出

5.11

5.11






2210201

住房公积金

5.11

5.11






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

                                     

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

1,018.59

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

993.24

993.24





9


九、卫生健康支出

41

20.24

20.24





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

5.11

5.11





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

1,018.59

本年支出合计

59

1,018.59

1,018.59




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29



61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

1,018.59

总计

64

1,018.59

1,018.59




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

                                         

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,018.59

62.24

956.35


208

社会保障和就业支出

993.24

53.58

939.66


20805

行政事业单位养老支出

6.43

6.43



2080501

行政单位离退休

0.32

0.32



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.11

6.11



20807

就业补助

4.10


4.10


2080799

其他就业补助支出

4.10


4.10


20808

抚恤

698.75

0.92

697.83


2080802

伤残抚恤

370.45

0.92

369.53


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

35.56


35.56


2080805

义务兵优待

265.95


265.95


2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

22.05


22.05


2080808

褒扬纪念

0.95


0.95


2080899

其他优抚支出

3.79


3.79


20809

退役安置

181.63


181.63


2080901

退役士兵安置

61.62


61.62


2080902

军队移交政府的离退休人员安置

51.21


51.21


2080905

军队转业干部安置

68.80


68.80


20811

残疾人事业

6.36


6.36


2081107

残疾人生活和护理补贴

6.36


6.36


20828

退役军人管理事务

68.93

46.23

22.70


2082801

行政运行

46.23

46.23



2082802

一般行政管理事务

2.98


2.98


2082804

拥军优属

19.72


19.72


20899

其他社会保障和就业支出

27.04


27.04


2089999

其他社会保障和就业支出

27.04


27.04


210

卫生健康支出

20.23

3.54

16.69


21011

行政事业单位医疗

3.54

3.54



2101101

行政单位医疗

3.54

3.54



21014

优抚对象医疗

16.69


16.69


2101401

优抚对象医疗补助

16.69


16.69


221

住房保障支出

5.11

5.11



22102

住房改革支出

5.11

5.11



2210201

住房公积金

5.11

5.11



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

                                       

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

56.16

302

商品和服务支出

4.84

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

24.15

30201

  办公费

0.37

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

12.79

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金

4.45

30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.11

30206

  电费


31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.10

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

3.28

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

0.27

30211

  差旅费

0.02

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

5.11

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

1.24

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费

0.32

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

0.92

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


312

对企业补助



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.30

31201

 资本金注入



30308

  助学金


30228

  工会经费


31203

 政府投资基金股权投资



30309

  奖励金


30229

  福利费


31204

 费用补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31205

 利息补贴



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

3.90

31206

 其他资本性补助



30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


31299

 其他对企业补助






30299

  其他商品和服务支出

0.15

399

其他支出









39907

  国家赔偿费用支出









39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴









39909

  经常性赠与









39910

  资本性赠与









39999

  其他支出



人员经费合计

57.40

公用经费合计

4.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计



1、因公出国(境)费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费



其中:(1)公务用车运行维护费



     (2)公务用车购置费



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

         

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省本溪市溪湖区退役军人事务局

2024年度

金额单位:万元

 

         

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


 

第五部分 附件


 

部门(单位)整体绩效自评表

2024年度

部门(单位)名称

047001本溪市溪湖区退役军人事务局本级-210503000

部门年初预算收入金额

66.17

部门年初预算支出金额

66.17

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(刚性)

5.20

4.85

93.41%

13.3

12.42

基本支出公用经费(保运转)

0.85

0.83

98.80%

13.3

13.14

基本支出人员经费(保工资)

65.00

56.44

86.83%

13.4

11.63

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成全年绩效目标,保障工作有效开展。

完成全年绩效目标,保障工作有效开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5







履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







预算执行

预算执行效率

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6







结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.6

1.6







预算执行率

=

100

%

100

1

1.8

1.8







管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7







预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8







业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7







运行成本

成本控制成效

三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5







在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5







社会效应

社会效益

统计信息公开及时性


公开及时


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

6.6

6.6







服务对象满意度

参保人员满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6







社会公众满意度

公众对整体就业服务满意度

>=

90

%

90

1

6.8

6.8







可持续性

体制机制改革

建立拥军优属长效机制


长效机制


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5







建立预算绩效管理机制


绩效管理


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5







总评价得分

97.19


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

部门业务专项经费

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

0.95

全年执行数(万元)

0.95

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据本民发(2010)22号做好现役军人立功受奖奖金发放工作

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

90

100%

8.3

8.3








足额保障率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








正常运转率

=

90

%

90

100%

8.5

8.5








时效指标

按时缴纳及发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








成本指标

按标准发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


基本保障


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

获补贴军人满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金(区级财力配套部分)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

6.64

全年执行数(万元)

6.36

执行率

95.71%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

做好伤残军人护理费发放工作

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

90

100%

8.3

8.3








足额保障率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








正常运转率

=

90

%

90

100%

8.5

8.5








时效指标

按时缴纳及发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








成本指标

按标准发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


基本保障


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

获补贴军人满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.57

减分项

0

绩效自评总得分

99.57


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

退役安置支出(区级配套退役士兵一次性经济补助)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

115

全年执行数(万元)

31.32

执行率

27.23%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按文件要求做好老复员军人(本级财力配套15%)、自主择业军转干部待遇   城乡退役士兵一次性经济补助发放工作

按照时间规定好玩文件标准,全额发自主择业军转干部、老复员军人、自主就业退役士兵一次性经济补助等各类资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

100

100%

8.3

8.3








足额保障率

=

90

%

100

100%

8.3

8.3








质量指标

发放到位率

=

90

%

100

100%

8.3

8.3








正常运转率

=

90

%

100

100%

8.5

8.5








时效指标

自主择业退役金发放及时率

>=

90

%

100

100%

8.3

8.3








成本指标

退役士兵经济补助标准

>=

1.7

万元

2

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

100

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

自主择业军转干部满意度

>=

90

%

100

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

2.72

减分项

33.72328122

绩效自评总得分

59


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

信访维稳资金

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

2.75

全年执行数(万元)

2.74

执行率

99.71%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据省厅关于继续派驻人员进京开展劝返工作的通知做好进京维稳等相关工作

按照文件要求完成派驻人员进京开展劝返工作,“两会”维稳等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








足额发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








正常运转率

=

90

%

90

100%

8.5

8.5








时效指标

按时缴纳及发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








成本指标

按标准发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行


平稳运行


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


基本保障


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.97

减分项

0

绩效自评总得分

99.97


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

信息化运行维护经费

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

0.22

全年执行数(万元)

0.22

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

网评考核完成率80%以上

网评考核完成率80%以上

网评考核完成率80%以上

保障网评考核完成率80%以上

全年完成率均为95%以上,且考核为优秀

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

**工作目标完成情况

>=

80

%

95

100%

7.1

7.1








监测任务完成率

>=

80

%

95

100%

7.1

7.1








质量指标

正常运转率

=

95

%

100

100%

7.1

7.1








补助资金按规定执行率

>=

80

%

100

100%

7.4

7.4








工作成果验收合格率

>=

80

%

100

100%

7.1

7.1








时效指标

资金拨付及时率

=

90

%

90

100%

7.1

7.1








成本指标

平台和账号维修(护)费支出

<=

0.22

万元

0.22

100%

7.1

7.1








效益指标

社会效益指标

正确引导舆论导向


舆论良好


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

10

10








可持续影响指标

长效管理机制健全性


长效管理


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

10

10








发展智慧化建设服务


队伍建设


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

10

10








满意度指标

社会公众满意度指标

服务群众满意度

>=

80

%

100

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

义务兵优待金(区级财力配套部分)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

159.45

全年执行数(万元)

159.45

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保义务兵家庭优待金发放到位

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

100

100%

10

10








足额保障率

=

90

%

90

100%

10

10








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

10

10








正常运转率

=

90

%

90

100%

10

10








时效指标

按时缴纳及发放率

=

90

%

90

100%

10

10








效益指标

社会效益指标

做好退役军人各项保障待遇发放工作


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

20

20








可持续影响指标

保障水平


基本保障


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

20

20








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

拥军优属

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

2.8

全年执行数(万元)

2.8

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证未就业随军家属基本生活补助资金发放

及时准确按照实际文件比例5%配比发放随军未就业家属生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

相关补助人均标准

=

9720

元/人/年

9720

100%

8.3

8.3








领取补助人数

>=

5

5

100%

8.3

8.3








质量指标

下拨经费政策相符率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3








补助人员覆盖率

=

100

%

100

100%

8.5

8.5








时效指标

配套资金拨付及时率

>=

90

%

100

100%

8.3

8.3








成本指标

补助资金实际发放金额

<=

5.6

万元

5.6

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

促进社会和谐稳定


有效促进


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

项目实施可持续性


可持续


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

100

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套参战参试)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

3

全年执行数(万元)

2.42

执行率

80.64%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

切实加强资金管理,保证及时、准确、足额发放

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5








足额保障率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








正常运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

8.06

减分项

0

绩效自评总得分

98.06


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套带病回乡)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

8.6

全年执行数(万元)

8.59

执行率

99.94%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

切实加强资金管理,保证及时、准确、足额发放。

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

100

100%

12.5

12.5








足额保障率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








正常运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.99

减分项

0

绩效自评总得分

99.99


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套农村退役士兵)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

22.5

全年执行数(万元)

22.05

执行率

98.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁及以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高生活标准

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

100

100%

12.5

12.5








足额保障率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








正常运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.8

减分项

0

绩效自评总得分

99.8


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套入朝民兵)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

2.1

全年执行数(万元)

1.37

执行率

65.07%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

各县(区)财政部门要落实资金,切实加强资金管理,保证及时、准确、足额发放

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5








足额保障率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








正常运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

6.51

减分项

17.50666667

绩效自评总得分

79


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套特困在乡军人遗属)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

28.4

全年执行数(万元)

24.59

执行率

86.6%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保在乡复员军人遗属生活补贴发放到位

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5








足额保障率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








正常运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

8.66

减分项

0

绩效自评总得分

98.66


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套在乡老复员军人)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

3

全年执行数(万元)

2.38

执行率

79.2%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

切实加强资金管理,保证及时、准确、足额发放

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

100

100%

12.5

12.5








足额保障率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








正常运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

7.92

减分项

8.91992

绩效自评总得分

89


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象抚恤和生活补助经费(区级配套在乡老复员军人)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

3

全年执行数(万元)

2.38

执行率

79.2%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

切实加强资金管理,保证及时、准确、足额发放

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

>=

90

%

100

100%

12.5

12.5








足额保障率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








正常运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

保障水平


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

7.92

减分项

8.91992

绩效自评总得分

89


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

优抚对象医疗补助费

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

6.05

全年执行数(万元)

1.6

执行率

26.37%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障退役军人权益

对优抚对象医疗保障政策进行落实,完成医疗保险、医疗费报销等业务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

资金到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








足额发放率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








救助标准发放准确率

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

20

20








可持续影响指标

保障水平


保障


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

20

20








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

2.64

减分项

33.63659408

绩效自评总得分

59


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

自主择业军人医疗保险等待遇资金

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

53

全年执行数(万元)

51.35

执行率

96.89%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障退役军人补贴顺利发放

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

资金到位率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








足额发放率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








质量指标

资金到位率

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5








资金使用合规率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

20

20








可持续影响指标

保障水平


保障


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

20

20








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.69

减分项

0

绩效自评总得分

99.69


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2023年军队转业干部补助经费

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

84.68

全年执行数(万元)

8.9

执行率

10.5%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过下达自主择业军队转业干部经费管理服务经费加强军转干部管理服务。

自主择业军队转业干部经费管理服务经费加强军转干部管理服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

管理服务人数

>=

10-15

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

8.3

8.3








自主择业军转干部人数

>=

10-15

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

8.3

8.3








质量指标

下拨经费符合相关政策比率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3








资金按时足额发放

=

100

%

100

100%

8.3

8.3








资金足额发放

=

100

%

100

100%

8.5

8.5








时效指标

及时拨付率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

做好自主择业军队转业干部管理服务工资


效果显著


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

6.6

6.6








落实自主择业军转干部相关政策

=

100

%

100

100%

6.6

6.6








落实自主择业军队转业干部各项待遇

=

100

%

100

100%

7

7








可持续影响指标

促进社会和谐


长期


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

6.6

6.6








满意度指标

服务对象满意度指标

自主择业军转干部满意度

>=

85

%

90

100%

6.6

6.6








自主择业军队转业干部满意率

>=

95

%

95

100%

6.6

6.6








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

1.05

减分项

32.05045087

绩效自评总得分

59


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2023年省财政优抚对象补助经费

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

422.89

全年执行数(万元)

369.47

执行率

87.37%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

及时发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

优抚人数

=

200

200

100%

6.2

6.2








优抚对象抚恤补助资金发放人数

>=

350

350

100%

6.2

6.2








领取补助人数

>=

350

350

100%

6.2

6.2








质量指标

优抚对象抚恤补助标准按规定执行率

=

90

%

90

100%

6.2

6.2








经费足额拨付率

=

90

%

90

100%

6.6

6.6








时效指标

优抚对象医疗补助标准按规定拨付率


100%

%

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

6.2

6.2








优抚对象补助及时拨付率

=

90

%

90

100%

6.2

6.2








成本指标

优抚对象补助标准

=

达到标准


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

6.2

6.2








效益指标

社会效益指标

优抚对象待遇提高


持续提高


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

10

10








优抚对象生活情况改善


有效改善


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

10

10








可持续影响指标

政策可持续期

>=

1


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

10

10








满意度指标

服务对象满意度指标

优抚对象满意度

>=

90

%

90

100%

10

10








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

8.74

减分项

0

绩效自评总得分

98.74


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2023年退役安置补助经费

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

65.45

全年执行数(万元)

54.64

执行率

83.48%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过退役安置补助经费提高服务对象生活待遇,保持退役士兵队伍基本稳定性,确保相关人员待遇和任务完成经费落实,做好服务管理工资。

及时发放退役安置补助经费提高服务对象生活待遇,保持退役士兵队伍基本稳定性,确保相关人员待遇和任务完成经费落实,做好服务管理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

保障无军籍职工人数

>=

6

6

100%

8.3

8.3








培训学员计划完成率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








质量指标

下拨经费符合相关政策规定比率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








发放到位率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3








政策执行到位率

>=

90

%

100

100%

8.5

8.5








时效指标

及时拨付率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

落实人员各项待遇

=

90

%

90

100%

6.6

6.6








落实军转干部各项待遇

=

100

%

100

100%

6.6

6.6








落实培训政策

=

90

%

90

100%

6.6

6.6








落实无军籍职工各项待遇

=

100

%

100

100%

7

7








可持续影响指标

促进社会和谐


长期


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

6.6

6.6








满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

6.6

6.6








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

8.35

减分项

0

绩效自评总得分

98.35


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2023年优抚对象补助经费(义务兵家庭优待兵)

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

142.2

全年执行数(万元)

90.5

执行率

63.64%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

中央财政通过地方义务兵家庭优待金给予补助,逐步缩小地区间差异,保障年度征兵任务顺利完成。

全面加强和规范资金管理,全年资金及时、准确、足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

保障义务兵家庭数

>=

53

53

100%

7.1

7.1








经费下拨率

>=

90

%

90

100%

7.1

7.1








质量指标

义务兵家庭优待金发放合规率

>=

90

%

90

100%

7.1

7.1








按照要求发放义务兵优待金

>=

100

%

100

100%

7.4

7.4








时效指标

义务兵家庭优待金补助标准拨付率

=

100

%

100

100%

7.1

7.1








义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率

=

90

%

90

100%

7.1

7.1








成本指标

义务兵家庭优待金中央财政补助标准

>=

1

万元/人

1

100%

7.1

7.1








效益指标

社会效益指标

年度征兵任务完成率

>=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

各地义务兵家庭优待金标准差异缩小


有较为明显的缩小


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

义务兵家庭优待金发放工作满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

6.36

减分项

17.36427567

绩效自评总得分

79


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2023年优抚对象医疗保障经费

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

13.93

全年执行数(万元)

13.81

执行率

99.17%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

及时发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

享受医疗待遇优抚对象人数

>=

20

20

100%

5.5

5.5








残疾军人医疗保险保障人数

>=

3

3

100%

5.5

5.5








符合医疗补助条件、参加基本医疗保险但个人医疗费负担较重的优抚享受医疗补助人数的比例

=

90

%

90

100%

5.5

5.5








符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率

>=

95

%

95

100%

5.5

5.5








质量指标

经费足额拨付率

=

90

%

90

100%

6

6








优抚对象医疗补助标准按规定执行率

=

90

%

90

100%

5.5

5.5








时效指标

优抚对象医疗保障经费及时拨付率

=

100%

%

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

5.5

5.5








优抚对象抚恤医疗保障经费及时拨付率

=

90

%

90

100%

5.5

5.5








成本指标

优抚对象医疗补助

=

300

元/人/月

300

100%

5.5

5.5








效益指标

社会效益指标

优抚对象医疗难问题改善情况


有效改善


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

政策可持续期

>=

1

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

优抚对象满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.92

减分项

0

绩效自评总得分

99.92


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

拥军优属

主管部门

本溪市溪湖区退役军人事务局-

实施单位

本溪市溪湖区退役军人事务局本级-

项目预算金额(万元)

16.01

全年执行数(万元)

15.35

执行率

95.86%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

(一)双拥典型宣传(书记话双拥,“四美”双拥典型);(二)打造双拥文化精品(文艺晚会,作品展览,征文,建文艺团队)(三)双拥暖心活动(军政座谈,春节、八一走访慰问,情系边防,换送喜报,互办实事)

全面推进:双拥典型宣传;打造双拥文化精品;双拥暖心活动等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额交纳率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








足额保障率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








质量指标

发放到位率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








正常运转率

=

90

%

90

100%

8.5

8.5








时效指标

项目完成及时率

>=

90

%

90

100%

8.3

8.3








成本指标

按标准发放率

=

90

%

90

100%

8.3

8.3








效益指标

社会效益指标

退役军人待遇保障率

=

90

%

90

100%

13.4

13.4








可持续影响指标

确保军队建设需要


保障到位


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3








满意度指标

服务对象满意度指标

获补贴军人满意度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3








指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.59

减分项

0

绩效自评总得分

99.59