| 索引号: | xhqrmzf-2025-00627 | 发布机构: | 溪湖区民政局 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区民政局2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2025-08-28 | 成文日期: | 2025-08-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区民政局2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区民政局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区民政局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区民政局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区民政局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区民政局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全区民政事业发展规划并组织实施。
(二)承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查责任,负责区管慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作,负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。
(三)牵头拟订全区社会救助(不含医疗救助,下同)规划,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,承担全区居民家庭经济状况核对机制建设
(四)落实全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设
(五)实施行政区划、地名管理和行政区域界限管理政策,指导街道行政区划和地名管理工作;负责区级行政区域界线的勘定和管理工作;负责乡(镇、街道)以上的行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作;负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;负责县(区)、乡(镇、街道)两级行政区域边界争议的调查和调处;负责农村建筑物门(楼)牌编码标准地址确认及地名标志的设置和管理;负责区内标准地名图书资料管理工作。
(六)拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施,组织、指导福利机构管理工作,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,负责全区特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作。指导全区孤儿收养工作。
(七)负责推进婚俗和殡葬改革,指导全区公墓建设和管理工作,负责婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务工作,负责全区婚姻登记工作。
(八)会同有关方面做好全区社会工作发展,推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
(九)负责本部门和本行业领域安全生产工作。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设工作,加强对社会组织登记管理和监督检查,促进全区慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。
(十二)与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区民政局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省本溪市溪湖区民政局(本级)、辽宁省本溪市溪湖区民政事务服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计7535.55万元,包括:
1.财政拨款收入7535.55万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入7239.41万元,政府性基金预算财政拨款收入296.14万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加7535.55万元,增长0.00%,主要原因:新增汇总单位,上年无对比数据。
(二)支出总计7535.55万元,包括:
1.基本支出189.74万元,占支出总计的2.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出176.58万元;商品和服务支出8.21万元;对个人和家庭的补助4.82万元;资本性支出0.13万元。
2.项目支出7345.82万元,占支出总计的97.48%。主要包括民政管理事务、最低生活保障等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加7535.55万元,增长0.00%,主要原因:新增汇总单位,上年无对比数据。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出7535.55万元,其中:基本支出189.74万元,项目支出7345.82万元。与上年相比,财政拨款支出增加7535.55万元,增长0.00%,主要原因:新增汇总单位,上年无对比数据。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的205.11%,其中:基本支出完成年初预算的94.18%,项目支出完成年初预算的211.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7239.41万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出7213.59万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)52.35万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的95.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)5.27万元,主要是办公用品等支出,完成年初预算的52.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费减少。
(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)3225.05万元,主要是社区工作者等支出,完成年初预算的101.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算表为万元表,进位产生的差异。
(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)98.02万元,主要是高龄失能老年人养老服务补贴资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.59万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的99.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为万元,进位产生差异。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.77万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的99.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为万元,进位产生差异。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.07万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的105.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.11万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)115.68万元,主要是老年人福利补贴资金(区级财力配套部分)等支出,完成年初预算的97.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员变动。
(10)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)12.54万元,主要是孤儿助学工程资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(11)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)33.57万元,主要是民办养老机构运营补助资金等支出,完成年初预算的48.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。
(12)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)276.63万元,主要是残疾人补助(区级配套困难残疾人生活补贴)等支出,完成年初预算的345.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际需求执行。
(13)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)3175.96万元,主要是困难群众救助补助专项资金等支出,完成年初预算的99.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员变动。
(14)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)45.00万元,主要是残疾人康复项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(15)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)10.04万元,主要是国家及省转地方企业人员经费(含60精简人员)等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(16)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)139.94万元,主要是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
2.卫生健康支出11.02万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.48万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的106.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.54万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的100.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算表为万元表,进位产生的差异。
3.住房保障支出14.81万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.81万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的97.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出296.14万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.其他支出296.14万元,具体包括:
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)231.26万元,主要是彩票公益金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)64.88万元,主要是残疾人补助(区级配套重度残疾人护理补贴)等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按年初预算执行。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.60万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无“三公”经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.60万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年无因公出国(境)费等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本年无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费0.60万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算执行。比上年增加0.60万元,增长0.00%,主要是新增汇总单位,上年无对比数据等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.60万元,主要用于加油、保险、车辆维修、刷车等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8.34万元,其中:人员经费0.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费8.34万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出6.60万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加6.60万元,增长0.00%,主要原因是新增汇总单位,上年无对比数据。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目13个,涉及资金7644.08万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分83.05分。
组织对2个单位开展整体绩效自评,涉及资金201.47万元,自评平均分96.4分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映13项目等13个项目绩效自评结果。
①.“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为93.77万元,执行数为54.91万元,完成预算的58.56%。项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
②.“残疾人补助(区级配套困难残疾人生活补贴)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.68分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.05万元,完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况:按时完成,资金发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
③. “残疾人补助(区级配套重度残疾人护理补贴)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为50万元,执行数为18.71万元,完成预算的37.43%。项目绩效目标完成情况:全面落实好残疾人两项补贴政策。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
④.“残疾人康复项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:持续完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑤. “孤儿助学工程资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.81分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为11.9万元,完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况:按时完成,资金发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑥. “国家及省转地方企业人员经费(含60精简人员)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为14.13万元,执行数为10.94万元,完成预算的77.47%。项目绩效目标完成情况:按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑦. “老年人福利补贴资金(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.79分。项目全年预算数为118.2万元,执行数为115.68万元,完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况:按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑧. “社区工作者”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.39分。项目全年预算数为3692.73万元,执行数为3096.75万元,完成预算的83.86%。项目绩效目标完成情况:按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑨. “2023版高龄失能老年人养老服务补贴资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为13.08万元,执行数为9.5万元,完成预算的72.59%。项目绩效目标完成情况:按时完成,资金发放 到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑩. “2023版民办养老机构运营补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为200.83万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:持续完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
○11 “2023年彩票公益金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为40.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:持续完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
○12. “2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为261.1万元,执行数为261.04万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
○13. “2023年困难群众救助补助专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.98分。项目全年预算数为3110.54万元,执行数为3103.11万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:按时完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,239.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 296.14 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,213.58 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 11.02 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 14.81 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 296.14 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 7,535.55 | 本年支出合计 | 58 | 7,535.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 7,535.55 | 总计 | 62 | 7,535.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,535.55 | 7,535.55 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,213.59 | 7,213.59 |
|
|
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 3,380.69 | 3,380.69 |
|
|
|
|
|
2080201 | 行政运行 | 52.35 | 52.35 |
|
|
|
|
|
2080202 | 一般行政管理事务 | 5.27 | 5.27 |
|
|
|
|
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,225.05 | 3,225.05 |
|
|
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98.02 | 98.02 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 |
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.77 | 0.77 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07 | 19.07 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.11 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.11 | 0.11 |
|
|
|
|
|
20810 | 社会福利 | 161.79 | 161.79 |
|
|
|
|
|
2081002 | 老年福利 | 115.68 | 115.68 |
|
|
|
|
|
2081005 | 社会福利事业单位 | 12.54 | 12.54 |
|
|
|
|
|
2081006 | 养老服务 | 33.57 | 33.57 |
|
|
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 276.63 | 276.63 |
|
|
|
|
|
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 276.63 | 276.63 |
|
|
|
|
|
20819 | 最低生活保障 | 3,175.96 | 3,175.96 |
|
|
|
|
|
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,175.96 | 3,175.96 |
|
|
|
|
|
20820 | 临时救助 | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
|
20821 | 特困人员救助供养 | 10.04 | 10.04 |
|
|
|
|
|
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.04 | 10.04 |
|
|
|
|
|
20825 | 其他生活救助 | 139.94 | 139.94 |
|
|
|
|
|
2082501 | 其他城市生活救助 | 139.94 | 139.94 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 11.02 | 11.02 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 296.14 | 296.14 |
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 296.14 | 296.14 |
|
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 231.26 | 231.26 |
|
|
|
|
|
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 64.88 | 64.88 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,535.55 | 189.74 | 7,345.82 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,213.59 | 163.92 | 7,049.67 |
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 3,380.69 | 140.38 | 3,240.31 |
|
|
|
2080201 | 行政运行 | 52.35 | 52.35 |
|
|
|
|
2080202 | 一般行政管理事务 | 5.27 |
| 5.27 |
|
|
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,225.05 |
| 3,225.05 |
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98.02 | 88.03 | 9.99 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.77 | 0.77 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07 | 19.07 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.11 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.11 | 0.11 |
|
|
|
|
20810 | 社会福利 | 161.79 |
| 161.79 |
|
|
|
2081002 | 老年福利 | 115.68 |
| 115.68 |
|
|
|
2081005 | 社会福利事业单位 | 12.54 |
| 12.54 |
|
|
|
2081006 | 养老服务 | 33.57 |
| 33.57 |
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 276.63 |
| 276.63 |
|
|
|
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 276.63 |
| 276.63 |
|
|
|
20819 | 最低生活保障 | 3,175.96 |
| 3,175.96 |
|
|
|
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,175.96 |
| 3,175.96 |
|
|
|
20820 | 临时救助 | 45.00 |
| 45.00 |
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 45.00 |
| 45.00 |
|
|
|
20821 | 特困人员救助供养 | 10.04 |
| 10.04 |
|
|
|
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.04 |
| 10.04 |
|
|
|
20825 | 其他生活救助 | 139.94 |
| 139.94 |
|
|
|
2082501 | 其他城市生活救助 | 139.94 |
| 139.94 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 11.02 | 11.02 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 296.14 |
| 296.14 |
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 296.14 |
| 296.14 |
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 231.26 |
| 231.26 |
|
|
|
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 64.88 |
| 64.88 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,239.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 296.14 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,213.58 | 7,213.58 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 11.02 | 11.02 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 14.81 | 14.81 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 296.14 |
| 296.14 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 7,535.55 | 本年支出合计 | 59 | 7,535.55 | 7,239.41 | 296.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 7,535.55 | 总计 | 64 | 7,535.55 | 7,239.41 | 296.14 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,239.41 | 189.74 | 7,049.67 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,213.59 | 163.92 | 7,049.67 |
20802 | 民政管理事务 | 3,380.69 | 140.38 | 3,240.31 |
2080201 | 行政运行 | 52.35 | 52.35 |
|
2080202 | 一般行政管理事务 | 5.27 |
| 5.27 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,225.05 |
| 3,225.05 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98.02 | 88.03 | 9.99 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.59 | 3.59 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.77 | 0.77 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07 | 19.07 |
|
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.11 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.11 | 0.11 |
|
20810 | 社会福利 | 161.79 |
| 161.79 |
2081002 | 老年福利 | 115.68 |
| 115.68 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 12.54 |
| 12.54 |
2081006 | 养老服务 | 33.57 |
| 33.57 |
20811 | 残疾人事业 | 276.63 |
| 276.63 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 276.63 |
| 276.63 |
20819 | 最低生活保障 | 3,175.96 |
| 3,175.96 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,175.96 |
| 3,175.96 |
20820 | 临时救助 | 45.00 |
| 45.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 45.00 |
| 45.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 10.04 |
| 10.04 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.04 |
| 10.04 |
20825 | 其他生活救助 | 139.94 |
| 139.94 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 139.94 |
| 139.94 |
210 | 卫生健康支出 | 11.02 | 11.02 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.02 | 11.02 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 |
|
221 | 住房保障支出 | 14.81 | 14.81 |
|
22102 | 住房改革支出 | 14.81 | 14.81 |
|
2210201 | 住房公积金 | 14.81 | 14.81 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 176.58 | 302 | 商品和服务支出 | 8.21 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 74.39 | 30201 | 办公费 | 1.22 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 16.07 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.66 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.13 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 31.54 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.13 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.07 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.18 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 14.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 6.02 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.82 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 4.35 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 0.11 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.68 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
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|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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|
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| 39910 | 资本性赠与 |
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|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 |
| 公用经费合计 | 8.34 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.60 | 0.60 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 0.60 | 0.60 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
| 296.14 |
| 296.14 |
| |
229 | 其他支出 |
| 296.14 | 296.14 |
| 296.14 |
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 296.14 | 296.14 |
| 296.14 |
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 231.26 | 231.26 |
| 231.26 |
|
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
| 64.88 | 64.88 |
| 64.88 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 012002本溪市溪湖区民政事务服务中心(溪湖区婚姻登记处)-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 128.79 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 128.79 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | 120.87 | 113.33 | 93.76% | 13.3 | 12.47 | |||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 1.99 | 1.73 | 87.02% | 13.3 | 11.57 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 4.04 | 4.03 | 99.88% | 13.4 | 13.38 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
一、提振养老家政等服务消费。 二、建设示范型居家和社区养老服务中心。 三、构建涵盖供给、服务保障、政策支撑的社会养老服务,发展居家社区和普惠型养老服务,提升公办养老机构服务能力。 四、按时足额发放养老、低保等各项社会保险、保障待遇。 五、按时足额发放养老、低保等各项社会保险、保障待遇。 六、培育社会工作人才。 七、发放养老院机构运营补贴。 | 一、提振养老家政等服务消费。 二、建设示范型居家和社区养老服务中心。 三、构建涵盖供给、服务保障、政策支撑的社会养老服务,发展居家社区和普惠型养老服务,提升公办养老机构服务能力。 四、按时足额发放养老、低保等各项社会保险、保障待遇。 五、按时足额发放养老、低保等各项社会保险、保障待遇。 六、培育社会工作人才。 七、发放养老院机构运营补贴。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
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| |
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
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|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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|
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| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
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|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
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|
| ||
服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 安全管理人员果满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |
| 持续规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
人才队伍建设 |
| 持续培养 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
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|
|
|
| ||||
总评价得分 | 97.42 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 孤儿助学工程资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 13.5 | 全年执行数(万元) | 11.9 | 执行率 | 88.15% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
根据《转发民政部办公厅关于印发<“福彩圆梦?孤儿助学工程”项目实施暂行办法>的通知》(辽民函〔2019〕61号)文件规定:已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生,每人每年1万元,资助时限为孤儿入学就读期间。 | 按时完成,资金发放到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 4 | 个 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
时效指标 | 项目进度时效性 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 孤儿生活保障标准 | = | 1 | 万元/人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 提升孤儿养育服务能力 |
| 满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
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|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.81 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.81 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 93.77 | 全年执行数(万元) | 54.91 | 执行率 | 58.56% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
因婚姻登记2023年取消收费项目,婚姻登记需够婚姻登记证1对2.8元平均每年婚姻登记用量证书离婚 结婚共计11箱金额15400元,档案盒每年1300个每个档案盒5元共6500元,每张档案皮1.5元每年平均40000个,共计60000元,A4纸平均每月用量7箱一年共计84箱每箱160元13440,打印机粉盒平均每月用量6盒,一年共计72盒。每盒120元,共计8640元,婚姻每年平均支出103980元(15400+6500+60000+13440+8640=103980)敬老院2020年取暖锅炉改为环保锅炉,原用型煤改为生物质原料,预算2022-2023年供暖木质小颗粒250吨单价1800元元特困供养生活补贴每月2万元 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目申报数量 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
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|
| |
项目评审数量 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
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|
| |||
质量指标 | 采购物资质量达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目质量完成达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
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|
| |||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
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|
| ||
成本指标 | 预算成本控制额 | <= | 890000 | 元 | 890000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
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|
| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.86 | 减分项 | 26.85622965 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人补助(区级配套困难残疾人生活补贴) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 30 | 全年执行数(万元) | 29.05 | 执行率 | 96.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
全面落实好残疾人两项补贴政策 | 按时完成,资金发放到位。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 3500 | 人 | 3500 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
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残疾人获补贴数 | = | 3500 | 人 | 3500 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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|
|
| |||
质量指标 | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满足残疾人基本生活照料和护理需求 |
| 满足 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目进度时效性 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
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|
| ||
成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 960 | 元/人 | 960 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 逐步提高残疾人生活质量 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴残疾人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
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| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.68 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.68 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人补助(区级配套重度残疾人护理补贴) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 50 | 全年执行数(万元) | 18.71 | 执行率 | 37.43% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
全面落实好残疾人两项补贴政策 | 全面落实好残疾人两项补贴政策 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 3500 | 人 | 3500 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
残疾人获补贴数 | = | 3500 | 人 | 3500 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
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| |||
质量指标 | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
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|
| ||
满足残疾人基本生活照料和护理需求 |
| 满足 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 项目进度时效性 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 960 | 元/人 | 960 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 逐步提高残疾人生活质量 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴残疾人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.74 | 减分项 | 34.7428 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾人康复项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 6 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
帮助精神障碍患者康复回归社会,家庭。 | 持续完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人获补贴数 | >= | 3000 | 人 | 3000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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补助贫困残疾人家庭 | = | 3000 | 户 | 3000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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残疾人基本生活照料和护理需求满足率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 80 | 元/人 | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 贫困残疾人生活质量得到改善 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 改善残疾人居家环境 |
| 改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 逐步提高残疾人生活质量 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 孤儿助学工程资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 13.5 | 全年执行数(万元) | 11.9 | 执行率 | 88.15% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
根据《转发民政部办公厅关于印发<“福彩圆梦?孤儿助学工程”项目实施暂行办法>的通知》(辽民函〔2019〕61号)文件规定:已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生,每人每年1万元,资助时限为孤儿入学就读期间。 | 按时完成,资金发放到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 4 | 个 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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时效指标 | 项目进度时效性 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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成本指标 | 孤儿生活保障标准 | = | 1 | 万元/人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 提升孤儿养育服务能力 |
| 满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.81 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.81 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 国家及省转地方企业人员经费(含60精简人员) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 14.13 | 全年执行数(万元) | 10.94 | 执行率 | 77.47% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障溪湖区60精简人员按时得到补贴,并及时按照最新提标文件标准调整补贴金发放,密切联系溪湖区7个街道办事处汇总60精简人员数量,跟踪人员生活情况,及时慰问生活近况。 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助60年代精简退职职工人数 | = | 19 | 人 | 19 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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退职人员生活补助发放人数 | >= | 19 | 人 | 19 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 补贴标准合规率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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退职人员补贴标准提高比例 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 60年代精简退职职工平均补贴标准 | = | 500 | 元/人/月 | 500 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 60年代精简退职职工生活水平提升 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金拨付执行率及时效性满意程度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.75 | 减分项 | 8.74711504 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 老年人福利补贴资金(区级财力配套部分) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 118.2 | 全年执行数(万元) | 115.68 | 执行率 | 97.87% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障老年人权益,资金发放到位 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 900 | 人 | 900 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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项目申报数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 补贴标准合规率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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补贴结果公开公平性 |
| 公平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 高龄津贴标准 | = | 11 | 万元 | 11 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |
| 促进 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.79 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.79 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区工作者 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 3692.73 | 全年执行数(万元) | 3096.75 | 执行率 | 83.86% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障社区工作者参照城镇企业职工有关规定,参加基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育等社会保险。 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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补助社区数量 | >= | 52 | 个 | 52 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 城市社区综合设施覆盖率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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街道社区服务保障能力 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 项目进度时效性 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 社区工作者人均补贴标准 | = | 3333 | 元/人/月 | 3333 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.39 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.39 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023版高龄失能老年人养老服务补贴资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 13.08 | 全年执行数(万元) | 9.5 | 执行率 | 72.59% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
根据《本溪市民政局 本溪市老龄工作委员会办公室 本溪市财政局关于建立经济困难的高龄失能老人养老服务补贴制度的通知》(本民发〔2016〕8号对低保、边缘户家庭中高龄、失能老人补贴,50元/人/月,溪湖区180人,需要10.8万元。 | 按时完成,资金发放 到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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足额发放率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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救助工作完成率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 高龄津贴标准 | = | 15 | 万元 | 15 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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| ||
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.26 | 减分项 | 8.25917431 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023版民办养老机构运营补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 200.83 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
"民办养老机构运营补贴标准为每床每月140元,按照实际床位使用数量给予补贴。按2020年7月至2021年6月申报补贴金额填报。" | 持续完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务设施覆盖率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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补助民办养老机构床位比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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正常运转率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 贴息资金拨付及时性 |
| 及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 社会办养老机构运营补贴标准 | = | 230 | 万元 | 230 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 提升老人生活质量 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 |
| 满足 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |
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| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年彩票公益金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 40.2 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
因区敬老院建院时间早,护理床位数不达标,服务设施老化严重,存在安全隐患问题,急需进行改造提升。2023年5月,区民政局向市民政局申请城乡特困供养机构维修改造补助资金15万元,此项资金主要用于区敬老院护理床配备以及消防、服务等老旧设施维修改造使用。市财政局已将此项维修改造补助指标款(《关于核拨2023年彩票公益金的通知》本财指社[20231226号文])拨付至区财政,并明确此项目已纳入2023年省绩效考核任务。为尽确保此次维修改造工程在考核验收时间(2023年11月)内完成。 | 持续完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 县级特困人员供养机构床位数 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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特困供养覆盖面 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 特困人员集中供养率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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特困地区帮扶覆盖率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 特困供养金按时发放率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 发挥资金 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 城市特困人员救助标准提升率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 261.1 | 全年执行数(万元) | 261.04 | 执行率 | 99.98% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
残疾人两项补贴本次指标按2023年7月人数算,残疾两项补贴每月3663人次。两项补贴标准80元/人/月;上级拨付指标款179.08万元,够支付到2023年12月底。预计下半年共发放资金达175.824万元,按月及时发放,享受对象满意率达100%。 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |
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残疾人获补贴数 | = | 3663 | 人 | 3663 | 100% | 10 | 10 |
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质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 10 | 10 |
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项目质量达标率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 80 | 元/人 | 80 | 100% | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 促进 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 残疾人社会参与度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴残疾人满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年困难群众救助补助专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区民政局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 3110.54 | 全年执行数(万元) | 3103.11 | 执行率 | 99.76% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
全面保障保障困难家庭基本生活,化解社会矛盾,维护地区稳定的基础上,进一步加强提高保障标准。社会救助制度坚持托底线、救急难、可持续,与其他社会保障制度相衔接,社会救助水平与经济社会发展水平相适应。 | 按时完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 低保保障覆盖面 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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低保对象人数 | = | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 低保对象准确率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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困难帮扶面 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 困难群众基本生活救助等费用按时发放率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 城乡低保标准 | = | 709 | 元 | 709 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 低保救助标准提升率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.98 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.98 | ||||||||||

辽公网安备21050302000016号