| 索引号: | xhqrmzf-2025-00645 | 发布机构: | 本溪市溪湖区工业和信息化局 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2025-08-28 | 成文日期: | 2025-08-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)概况
一、主要职责
(一)组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进军民融合产业发展。
(二)制定并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局,结构的政策建议。
(三)分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作,联络、协调驻溪湖中省直企业。
(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资) 、县级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(五)组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进信息技术应用,推动信息服务业和新兴产业发展。
(六)负责《〈中国制造2025)辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强区的工作措施和政策建议。
(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(八)组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。
(九)统筹推进全区工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障。
(十)拟定军民融合产业发展规划,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
(十一)负责国有企业改革和国有、集体企业的处置工作及资产监管工作,包括对企业困难职工善后安抚和日常管理工作职能。
(十二)负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相关措施监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。
(十三)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调服务工作。
(十四)指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全区军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
(十五)依法行使相关电力管理职责。
(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。
(十七)拟定科学技术普及工作规划,负责相关科技宣传
信息报告、评估、统计管理等工作;开展全区科技保密工作。
(十八)推动企业科技创新能力建设,会同有关部门健全技术创新激励机制,培育壮大发展科技型企业。
(十九)编制区重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
(二十)统筹区域科技创新体系建设,指导全区科技创新发展科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(二十一)负责引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
(二十二) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
(二十三)承担区委军民融合发展委员会的日常工作。
(二十四)完成区委和委员会交办的其他任务。
(二十五)职能转变。
1.组织实施工业八大产业发展政策,推进工业领域供给侧结构性改革,加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。
2.贯彻《中国制造2025》,协调推进《〈中国制造2025>辽宁行动纲要》的实施工作,推进工业高质量发展。
3加快推进信息化和工业化融合发展,着力推动军民融合产业深度发展,寓军于民,促进工业由大变强。
(二十六)有关职责分工。
1.与区发展和改革局的有关职责分工。(1)工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报政府或省、市发展和改革委员会审批核准的工业、信息化固定资产投资项目,由区发展和改革局负责申报和管理。需报省工业和信息化厅及市工业和信息化局审批、核准的工业、信息化固定资产项目,由区工业和信息化局负责申报和管理。(2)企业技术中心管理职责分工。区工业和信息化局会同区发展和改革局区财政局等有关部门负责市级企业技术中心的认定上报工作,区发展和改革局会同区工业和信息化局等有关部门负责上报国家级、省级企业技术中心相关工作。
2.与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹指导推进全区信息化工作,协调信息化建设中的重大问题。区工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、重大工程,协调通信运营业的发展促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市溪湖区工业和信息化局(本级)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计3922.07万元,包括:
1.财政拨款收入3922.07万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入3661.67万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入260.40万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加2941.45万元,增长299.96%,主要原因:支出项目增加。
(二)支出总计3922.07万元,包括:
1.基本支出121.84万元,占支出总计的3.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出76.18万元;商品和服务支出6.90万元;对个人和家庭的补助38.76万元。
2.项目支出3800.23万元,占支出总计的96.89%。主要包括补充运转经费、部门业务专项经费、工程及相关费用、化解偿还等历史遗留问题资金、解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助金、科技发展资金、破产、困难国有企业财政负担人员类支出、数字辽宁智造强省专项资金、招商引资资金、2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加2941.45万元,增长299.96%,主要原因:项目增加无预算。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无余额无结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出3922.07万元,其中:基本支出121.84万元,项目支出3800.23万元。与上年相比,财政拨款支出增加2941.45万元,增长299.96%,主要原因:人员变动,项目增多。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的453.78%,其中:基本支出完成年初预算的116.50%,项目支出完成年初预算的500.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3661.67万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.教育支出1.18万元,具体包括:
(1)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1.18万元,主要是职教幼教等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
2.科学技术支出73.00万元,具体包括:
(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)73.00万元,主要是企业奖补资金等支出,完成年初预算的73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报企业数减少。
3.社会保障和就业支出1595.32万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)9.08万元,主要是行政单位离退休费等支出,完成年初预算的97.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.80万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的80.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.15万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
(4)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)厂办大集体改革补助(项)117.19万元,主要是厂办大集体改革医保费用等支出,完成年初预算的45.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改革进行中,还有费用未支出。
(5)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)1431.88万元,主要是国有企业退休人员社会化管理、补交税款、处理历史遗留问题等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.84万元,主要是遗属费等支出,完成年初预算的1081.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。
(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.38万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
4.卫生健康支出4.53万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.53万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的80.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
5.城乡社区支出648.00万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)648.00万元,主要是产业扶持资金等支出,完成年初预算的173.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目数增加。
6.资源勘探工业信息等支出1333.14万元,具体包括:
(1)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)64.56万元,主要是工资、津贴、公积金等支出,完成年初预算的92.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(2)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)0.57万元,主要是差旅费等支出,完成年初预算的13.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。
(3)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)1268.01万元,主要是智造强省专项资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算、新增支出项目。
7.住房保障支出6.48万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.48万元,主要是公积金缴费等支出,完成年初预算的80.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出260.40万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.国有资本经营预算支出260.40万元,具体包括:
(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)260.40万元,主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项业务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无此项业务等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项业务。与上年持平,主要是无此项业务等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.84万元,其中:人员经费114.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费6.90万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出6.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少6.61万元,降低48.93%,主要原因是人员变动。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目10个,涉及资金 3338.71万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分85.51分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金104.58万元,自评平均分97.53分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映10个项目绩效自评结果。
①.“补充运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.86分。项目全年预算数为0.58万元,执行数为0.57万元,完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况:“补充运转经费”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
②.“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为29.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:“部门业务专项经费”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
③.“工程及项目费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。项目全年预算数为33.03万元,执行数为33.01万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:“工程及项目费用”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
④.“化解偿还等历史遗留问题资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为1070万元,执行数为1070万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“化解偿还等历史遗留问题资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑤.“解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为2.36万元,执行数为1.24万元,完成预算的52.58%。项目绩效目标完成情况:“解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑥“科技发展资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分75.7分。项目全年预算数为100万元,执行数为73万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况:“科技发展资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑦“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为256.5万元,执行数为117.19万元,完成预算的45.68%。项目绩效目标完成情况:“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑧“数字辽宁智造强省专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.68分。项目全年预算数为1198.3万元,执行数为1160万元,完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况:“数字辽宁智造强省专项资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑨“招商引资资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为648万元,执行数为648万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“招商引资资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
⑩“2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.9分。项目全年预算数为235.7万元,执行数为235.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,661.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 260.40 | 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 1.18 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 73.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,595.33 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 4.53 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 648.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,333.14 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 6.48 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 260.40 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 3,922.07 | 本年支出合计 | 58 | 3,922.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 3,922.07 | 总计 | 62 | 3,922.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,922.07 | 3,922.07 |
|
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 73.00 | 73.00 |
|
|
|
|
|
20604 | 技术研究与开发 | 73.00 | 73.00 |
|
|
|
|
|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 73.00 | 73.00 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,595.32 | 1,595.32 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 9.08 | 9.08 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 |
|
|
|
|
|
20806 | 企业改革补助 | 1,549.07 | 1,549.07 |
|
|
|
|
|
2080602 | 厂办大集体改革补助 | 117.19 | 117.19 |
|
|
|
|
|
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,431.88 | 1,431.88 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 27.22 | 27.22 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 23.84 | 23.84 |
|
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 3.38 | 3.38 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 648.00 | 648.00 |
|
|
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 648.00 | 648.00 |
|
|
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 648.00 | 648.00 |
|
|
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,333.14 | 1,333.14 |
|
|
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 65.13 | 65.13 |
|
|
|
|
|
2150501 | 行政运行 | 64.56 | 64.56 |
|
|
|
|
|
2150502 | 一般行政管理事务 | 0.57 | 0.57 |
|
|
|
|
|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,268.01 | 1,268.01 |
|
|
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,268.01 | 1,268.01 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 6.48 | 6.48 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.48 | 6.48 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.48 | 6.48 |
|
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 260.40 | 260.40 |
|
|
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 260.40 | 260.40 |
|
|
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 260.40 | 260.40 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,922.07 | 121.84 | 3,800.23 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 1.18 |
| 1.18 |
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 1.18 |
| 1.18 |
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 1.18 |
| 1.18 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 73.00 |
| 73.00 |
|
|
|
20604 | 技术研究与开发 | 73.00 |
| 73.00 |
|
|
|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 73.00 |
| 73.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,595.32 | 46.25 | 1,549.07 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 9.08 | 9.08 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 |
|
|
|
|
20806 | 企业改革补助 | 1,549.07 |
| 1,549.07 |
|
|
|
2080602 | 厂办大集体改革补助 | 117.19 |
| 117.19 |
|
|
|
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,431.88 |
| 1,431.88 |
|
|
|
20808 | 抚恤 | 27.22 | 27.22 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 23.84 | 23.84 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 3.38 | 3.38 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 648.00 |
| 648.00 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 648.00 |
| 648.00 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 648.00 |
| 648.00 |
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,333.14 | 64.56 | 1,268.58 |
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 65.13 | 64.56 | 0.57 |
|
|
|
2150501 | 行政运行 | 64.56 | 64.56 |
|
|
|
|
2150502 | 一般行政管理事务 | 0.57 |
| 0.57 |
|
|
|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,268.01 |
| 1,268.01 |
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,268.01 |
| 1,268.01 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 6.48 | 6.48 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.48 | 6.48 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.48 | 6.48 |
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 260.40 |
| 260.40 |
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 260.40 |
| 260.40 |
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 260.40 |
| 260.40 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,661.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 260.40 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 1.18 | 1.18 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 73.00 | 73.00 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,595.33 | 1,595.33 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 4.53 | 4.53 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 648.00 | 648.00 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,333.14 | 1,333.14 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 6.48 | 6.48 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 260.40 |
|
| 260.40 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 3,922.07 | 本年支出合计 | 59 | 3,922.07 | 3,661.67 |
| 260.40 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 3,922.07 | 总计 | 64 | 3,922.07 | 3,661.67 |
| 260.40 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,661.67 | 121.84 | 3,539.83 | |
205 | 教育支出 | 1.18 |
| 1.18 |
20599 | 其他教育支出 | 1.18 |
| 1.18 |
2059999 | 其他教育支出 | 1.18 |
| 1.18 |
206 | 科学技术支出 | 73.00 |
| 73.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 73.00 |
| 73.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 73.00 |
| 73.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,595.32 | 46.25 | 1,549.07 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.03 | 19.03 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 9.08 | 9.08 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 |
|
20806 | 企业改革补助 | 1,549.07 |
| 1,549.07 |
2080602 | 厂办大集体改革补助 | 117.19 |
| 117.19 |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,431.88 |
| 1,431.88 |
20808 | 抚恤 | 27.22 | 27.22 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 23.84 | 23.84 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 3.38 | 3.38 |
|
210 | 卫生健康支出 | 4.53 | 4.53 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.53 | 4.53 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 |
|
212 | 城乡社区支出 | 648.00 |
| 648.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 648.00 |
| 648.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 648.00 |
| 648.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,333.14 | 64.56 | 1,268.58 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 65.13 | 64.56 | 0.57 |
2150501 | 行政运行 | 64.56 | 64.56 |
|
2150502 | 一般行政管理事务 | 0.57 |
| 0.57 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,268.01 |
| 1,268.01 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,268.01 |
| 1,268.01 |
221 | 住房保障支出 | 6.48 | 6.48 |
|
22102 | 住房改革支出 | 6.48 | 6.48 |
|
2210201 | 住房公积金 | 6.48 | 6.48 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 76.18 | 302 | 商品和服务支出 | 6.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 31.48 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 16.76 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 6.98 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.80 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 2.15 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 6.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.76 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 9.08 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 27.23 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 2.45 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.32 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
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|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 114.94 | 公用经费合计 | 6.90 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市溪湖区工业和信息化局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 260.40 |
| 260.40 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 260.40 |
| 260.40 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 260.40 |
| 260.40 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 260.40 |
| 260.40 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 017001本溪市溪湖区工业和信息化局本级-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 104.58 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 104.58 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(刚性) | 45.68 | 43.25 | 94.69% | 13.3 | 12.59 | |||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 87.64 | 77.01 | 87.87% | 13.3 | 11.68 | ||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 1.36 | 1.34 | 98.96% | 13.4 | 13.26 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
确保本单位工作正常运转各项工作开展;完成本年度绩效考核任务;主管部门满意度提高;服务对象满意度较高;企业运转可持续性。 | 本单位工作正常运转各项工作正常开展;本年度绩效考核任务基本完成;主管部门满意度提高;服务对象满意度较高;企业运转可持续性。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
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|
| |
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
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|
| ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
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| ||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
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|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 民爆行业监管覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| ||
经济效益 | 规模工业增加值增速 | >= | 11 | % | 11 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 推进公共服务体系建设 |
| 持续推进 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
部门内控制度完善提升 |
| 完善提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
创新驱动发展 | 推动工业供给侧结构性改革 |
| 持续推动 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| |||
总评价得分 | 97.53 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.58 | 全年执行数(万元) | 0.57 | 执行率 | 98.61% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按年度绩效目标完成各项工作。 | 补充运转经费及时拨付 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| |
补助企业数量 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
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|
| |||
重点培育企业数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
办公系统正常运转率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.4 | 7.4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费 | = | 2.5 | 万元 | 2.5 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.8 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 提高财政资金效益 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
高新技术企业数量 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 运行可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
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|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.86 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.86 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 29.2 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展。为规范我市民爆行业专家各项工作,充分发挥专家作用,便于市县两级工信部门开展民爆行业安全生产检查.验收等工作. 满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展。规范我区民爆行业专家各项工作,充分发挥专家作用,便于市县两级工信部门开展民爆行业安全生产检查.验收等工作. | 部门业务专项经费未拨付 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
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| |
城市社区综合服务设施覆盖率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
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| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
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|
| ||
城市社区综合设施覆盖率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
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| |||
街道社区服务保障能力 |
| 增强 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.4 | 7.4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 98 | % | 90 | 92.0% | 7.1 | 6.532 |
|
|
|
| √ | 其他:因项目涉及到多个单位共同协作,才鞥呢保障项目的顺利进行和成功完成,所以项目及时性难以保障
| 其他:为了确保项目高效进行,建立明确的任务管理方式、明确各单位的职责分工,加强沟通的渠道和方式方法
| ||
成本指标 | 建设成本节约率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 可持续性 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 比较健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
指标自评得分小计 | 89.43 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 30.432 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 工程及相关费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 33.03 | 全年执行数(万元) | 33.01 | 执行率 | 99.94% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完成“生活秀带”项目范围内企业动动、迁拆 | 完成“生活秀带”项目范围内企业动动、迁拆 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 房建拆除面积 | >= | 1000 | 平方米 | 1000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
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| |
项目完工率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
搬迁避让完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 50 | % | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 保证 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 80 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 生态环境改善情况 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴企业满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 河道流域居民满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.99 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.99 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 化解偿还等历史遗留问题资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1070 | 全年执行数(万元) | 1070 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为推动国有企业改革深化提升工作取得实效,认真梳理国有企业历史遗留问题,特申请该项资金用于妥善解决国有企业历史遗留问题。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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质量指标 | 成果质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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支付准确率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.4 | 7.4 |
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时效指标 | 专项资金支付及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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成本指标 | 成本控制有效性 |
| 有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 |
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成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业家数 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 解决历史遗留问题 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2.36 | 全年执行数(万元) | 1.24 | 执行率 | 52.58% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇工作,按照国家相关政策要求,解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题,切实解决企业职教幼教人员共计4人提高工作效率,积极统筹财政资金,会同相关部门。解决职教幼教待遇金本级财政需承担约3.6万元,省级以上财政需承担2.4万元(逐年递增)。该工作涉及面广,工作量大,政策性较强。情况复杂,涉及面广,各有关部门和企业严格执行国家有关政策,规范操作,确保在2024年教师节前全面落实到位。切实维护社会和谐稳定。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 4 | 人 | 4 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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足额发放率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 国有企业职教幼教退休教师待遇发放比率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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培训完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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成本指标 | 解决职教幼教退休教师待遇标准 | <= | 5900 | 元 | 5900 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业职教幼教退休教师队伍稳定 |
| 基本稳定 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
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| √ | 其他:指标完成。我区所属国有企业退休职教幼教人员共4人,国有企业退休职教幼教人员的待遇资金已发放到位
| 其他:指标完成。我区所属国有企业退休职教幼教人员共4人,国有企业退休职教幼教人员的待遇资金已发放到位
| |
可持续影响指标 | 项目实施可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| √ | 其他:指标完成。我区所属国有企业退休职教幼教人员共4人,国有企业退休职教幼教人员的待遇资金已发放到位
| 其他:指标完成。我区所属国有企业退休职教幼教人员共4人,国有企业退休职教幼教人员的待遇资金已发放到位
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业职教幼教退休教师满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.26 | 减分项 | 26.25801695 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 科技发展资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 100 | 全年执行数(万元) | 73 | 执行率 | 73.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
关于征求本溪市关于推进科技创新驱动发展的实施意见 推进科技创新驱动发展 推进科技创新驱动发展 | 科技创新经费拨付未完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 2 | 个 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |
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| √ |
| 硬件条件保障:团队意愿往往受个人主观意愿所左右,无法准确的做出结论,更多的倾向于个人的利益最大化。
| 硬件条件保障:加强团队意识,以团队的利益最大化为己任,认真分析需求和目标,确定重要因素及目标并进行量化分析。
| |
新建、维护视频监控系统 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ |
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| 经费保障:围绕重点企业的发展需求,支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学创新技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转换、人才培育、技术研发等给予奖励资金
| 经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学创新技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转换、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
| |||
质量指标 | 交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 宣传成本 | <= | 1 | 万元 | 0 | 100% | 8.3 | 3.3 | √ |
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| 经费保障:资金申请未到位,延后拨付支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学创新技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转换、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
| 经费保障:加速给予经认定的企业拨付奖励。支持经科技认定的领军企业,以产业发展,科学创新技术为导向,在技术攻关,平台建设、成果转换、人才培育、技术研发等给予奖励资金支持
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效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化金额 | >= | 2000 | 元 | 2000 | 100% | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 节约村际间交通平均耗时小时数 | >= | 1 | 小时 | 1 | 100% | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 海洋生态系统健康状况提升 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 被救助患儿回访率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 68.4 | 预算执行率得分 | 7.3 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 75.7 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 破产、困难国有企业财政负担人员类支出 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 256.53 | 全年执行数(万元) | 117.19 | 执行率 | 45.68% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
全力抓好习我区国有、集体企业员工上访维稳工作,切实落实并人民群众提出的问题,调查研判,矛盾调处,进一步提高效率,服务基层和群众,高质量的完成善后工作。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人获补贴数 | = | 71 | 人 | 54 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
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| √ | 其他:残疾人低保人员人数,由于退休和病故等原因每年都在减少,因此残疾人获补贴人数也会逐年递减
| 其他:残疾人低保人员人数,由于退休和病故等原因每年都在减少,因此残疾人获补贴人数也会逐年递减
| |
补贴人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| |||
资金到位率 | = | 97 | % | 97 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| |||
质量指标 | 两项补贴标准达标率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| ||
支付准确率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| |||
补贴结果公开公平性 |
| 公开公平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 320 | 元/人 | 320 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群(家庭)生活改善情况 |
| 基本改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助的残疾人满意度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.57 | 减分项 | 35.56842631 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 数字辽宁智造强省专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1198.3 | 全年执行数(万元) | 1160 | 执行率 | 96.8% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
市工业和信息化局提出资金分配意见及项目计划,做好资金和项目有效衔接,加快资金拨付和预算执行,确保转款专用。根据明确的绩效目标,对资金实施全过程预算绩效管理,做好绩效运行监控及评价,切实提高资金使用效益,及时足额将资金兑现到位。 | 及时上报请示文件,安排专项资金发放到企业。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置、更新基础科普设施数 | >= | 2 | 件 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助企业数量 | = | 3 | 家 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 奖励补助重点支持范围覆盖率 | >= | 85 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
奖励资金到位企业比例 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升受扶持企业影响力 |
| 提升中 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.68 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.68 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 招商引资资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 648 | 全年执行数(万元) | 648 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
促进本地区经济持续发展,提升技术创新能力。 | 完成产值扶持资金的拨付 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招商活动的签约项目个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
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招商引资奖补资金发放完成率 | = | 50 | % | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
质量指标 | 招商引资项目总体增长率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
资金使用合规率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
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| |||
时效指标 | 补助资金下达及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 补助标准合规率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 完善区域科技创新体系 |
| 完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
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| |
提升关键技术创新能力 |
| 提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 |
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|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
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| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区工业和信息化局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区工业和信息化局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 235.7 | 全年执行数(万元) | 235.7 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
退休人员属地化管理后,赋予街道和社区、党组织、社会化管理服务机构相应职能,为退休人员提供活动学习和各类管理服务资源。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
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| |
接收省属国有企业退休人员数量 | >= | 1.5 | 万人 | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 |
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| √ | 其他:2024年国有企业退休人员社会化管理移交工作中,溪湖区国有企业善后管理办公室没有接收到省属国有企业退休人员
| 其他:认真、努力的执行国有企业退休人员社会化管理移交工作,做好本地区国有企业退休人员社会化管理服务工作
| |||
质量指标 | 企业退休人员社会化管理比例达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
国有企业退休职工社会化移交工作完成进度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.4 | 7.4 |
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|
| |||
时效指标 | 社会化管理服务经费拨付及时性 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
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|
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| ||
成本指标 | 省级社会化管理服务经费投入 | = | 24.7 | 万元 | 24.7 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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| ||
社会化管理服务中央补助金额 | = | 24.7 | 万元 | 24.7 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
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|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | = | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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| |
社会效益指标 | 国有企业退休人员相关待遇保障率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| |
指标自评得分小计 | 82.9 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 92.9 | ||||||||||

辽公网安备21050302000016号