| 索引号: | xhqrmzf-2025-00567 | 发布机构: | 溪湖区住房和城乡建设局 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门 |
| 发布日期: | 2025-08-26 | 成文日期: | 2025-08-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行全区城镇低收入家庭住房保障相关政策,参与保障性住房资金安排有关工作,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
(二)贯彻执行住房制度改革及住房政策,指导全区住房建设和住房制度改革,并研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(三)负责组织城区危房普查,指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理,提出撤离避险和征收改造建议。负责组织城区危房普查,指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理,提出撤离避险和征收改造建议。
(四)承担建筑工程质量安全监管的责任,负责辖区内建设项目质量备案、安全备案、竣工验收备案;负责建筑工程施工合同和监理合同备案管理;负责辖区内建筑业企业资质(三级)初审;负责辖区内建筑施工企业安全生产许可证延期审核上报;负责核发辖区内建设项目建筑工程施工许可证;负责对违反招投标法律法规行为进行行政处罚,对招投标活动过程中投诉进行调查处理。
(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任,执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。
(六)负责宣传贯彻国家、省、市有关物业管理的法律法规和规章制度;负责本辖区内物业管理活动的指导、监督、管理工作。
(七)指导实施城市建设相关政策,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
(八)负责协调组织村庄规划编制、农村住房建设和安全及危房改造;指导农村人居环境整治工作;指导村镇规划监督检查及省、市、区示范村建设工作;配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。
(九)承担对全区市容和环境综合整治工作进行指导和监督的责任。
(十)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,负责组织实施全区交通行业发展规划。
(十一)负责组织农村公路基础设施建设项目的管理工作,负责农村公路路政有关工作的协调,负责“四好农村路”工作,负责乡村级公路路树更新砍伐管理工作。
(十二)贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规,制定并组织落实防空袭预案,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。
(十三)收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
(十四)负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。
(十五)组织实施人民防空警报、组织协调通信保障工作.
(十六)负责开展人民防空宣传教育工作,检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。
(十七)负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。
(十八)完成区委、区政府交办的其他任务.
(十九)职能转变。加强对全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、住房制度改革和促进建筑业发展相关职责,推进建筑产业现代化工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市溪湖区住房和城乡建设局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计7839.09万元,包括:
1.财政拨款收入7839.09万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入7839.09万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少4718.68万元,降低37.58%,主要原因:工程项目减少。
(二)支出总计7839.09万元,包括:
1.基本支出138.12万元,占支出总计的1.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出78.36万元;商品和服务支出26.26万元;对个人和家庭的补助33.50万元。
2.项目支出7700.97万元,占支出总计的98.24%。主要包括农村公路、桥梁等专项、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少4718.68万元,降低37.58%,主要原因:工程项目减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出7839.09万元,其中:基本支出138.12万元,项目支出7700.97万元。与上年相比,财政拨款支出减少4718.68万元,降低37.58%,主要原因:工程项目支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的614.51%,其中:基本支出完成年初预算的120.70%,项目支出完成年初预算的663.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7839.09万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出1.75万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1.75万元,主要是办公经费等支出,完成年初预算的27.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求支出减少。
2.社会保障和就业支出45.40万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.30万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的92.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.29万元,主要是机关单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的102.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.75万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出产生支出,无预算。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.82万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤无预算。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.24万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
3.卫生健康支出4.61万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.61万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的114.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。
4.城乡社区支出2690.60万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)75.16万元,主要是公用经费和人员经费等支出,完成年初预算的93.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)83.75万元,主要是燃气管道改造项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)104.33万元,主要是其他城乡社区建设相关项目等支出,完成年初预算的17.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际需求执行。
(4)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2385.60万元,主要是其他城乡社区公共设施建设相关项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)41.76万元,主要是城乡社区环境卫生日常相关经费等支出,完成年初预算的9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际需求执行。
5.农林水支出334.52万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)158.60万元,主要是农村建设相关费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(2)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)4.96万元,主要是防火防灾等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(3)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)1.00万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)169.96万元,主要是农村公路建设等支出,完成年初预算的226%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际需求执行。
6.交通运输支出542.49万元,具体包括:
(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)456.29万元,主要是农村公路建设等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(2)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)86.20万元,主要是农村公路建设等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
7.住房保障支出4219.75万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)1578.50万元,主要是棚户区改造等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(2)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)918.58万元,主要是老旧小区改造等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(3)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)1711.60万元,主要是其他保障性安居工程相关的项目支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.55万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、基数调整。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.52万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.16万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.16万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无此业务等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是本单位无此业务等原因。
3.公务用车购置及运行费2.16万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年增加0.56万元,增长35.00%,主要是维修费用增加等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.16万元,主要用于公务用车运行维护费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出26.26万元,其中:人员经费0.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费26.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出26.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少3.94万元,降低13.05%,主要原因是压减经费支出及人员经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额467.88万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出467.88万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆18辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是环卫用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个,涉及资金3841.86万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分65.39分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金114.43万元,自评平均分95.36分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度区直部门决算中反映部门业务专项经费、农村公路、桥梁等专项资金、工程及相关费用项目等11个项目绩效自评结果。
(1)“部门业务专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 70.31 万元,执行数为 56.23万元,完成预算的 79.96%。项目绩效目标完成情况:防火经费、存放花卉、绿化工具采买、树木涂白、枯死树处理、绿化抽水电费、小开荒治理、裸地治理、摆花设景、绿化机械设备维护维修、景区亮化设施维修及电费、景区基础设施维修维护、防汛抗旱、国庆小国旗安装、环卫车队运行燃油保险维修除雪费、施划停车泊位资金等各项相关工作已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(2)“农村公路、桥梁等专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数为179.12 万元,执行数为 149.2万元,完成预算的 83.29%。项目绩效目标完成情况:农村公路、桥梁等专项资金,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(3).“工程及相关费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6137.84万元,执行数为 1578.38 万元,完成预算的 25.72%。项目绩效目标完成情况:施工工程款,工程监理费,工程设计费、水电安全专家费等各项相关工作已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(4)“补充运转经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:公务用车(道路巡察)、公差培训、生产车辆保险及车辆维护维修、办公用房取暖费、车辆汽油、采购取暖设备、电脑耗材、办公用品、车辆维修、车辆保险、食堂燃油、水电费等相关工作做好保洁队办公用房取暖费等相关工作已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(5)“一事一议区级配套资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 75万元,执行数为 8.4万元,完成预算的 11.2%。项目绩效目标完成情况:一事一议区级配套工作已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(6)“一事一议村内道路建设”目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 32.05万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一事一议工程已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(7).“危房改造专项资金(区级财力配套部分)”项目自评综述:根据年初
设定的绩效目标,项目自评得分 59分。项目全年预算数为14.5万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:危房改造专项资金(区级财力配套部分),已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(8).“城镇保障性安居工程补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59分。项目全年预算数为539.6万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:更好的完成城镇保障性安居工程补助资金所对应的各项工作已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(9).“2023年农村人居环境整治以奖代补资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59分。项目全年预算数为10万元,执行数为 0.78万元,完成预算的 7.81%。项目绩效目标完成情况:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对农村人居环境整治工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,持之以恒落实新发展理念和“四个着力”“三个”推进,深入实施乡村振兴战略和“五大区域发展战略”,坚持农业农村优先发展,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾、污水治理和户厕改造,村容村貌提升为主攻方向。切实回应农民群众对良好生活条件的诉求和期盼,提高农村人居环境质量。 已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(10).“污水垃圾处理费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59分。项目全年预算数为399.74万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:"环卫市场化改革政府购买服务项目,政府购买环卫市场化改革服务项目,环卫市场化改革政府购买服务项目" ,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(11).“2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59分。项目全年预算数为9908.855万元,执行数为 2048.87万元,完成预算的 20.68%。项目绩效目标完成情况:危房完成2023年城镇燃气管道老化更新改造和保障性安居工程等相关工作,已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,839.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.38 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,690.61 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 334.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 542.49 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,219.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,839.09 | 本年支出合计 | 58 | 7,839.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,839.09 | 总计 | 62 | 7,839.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,839.09 | 7,839.09 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.75 | 1.75 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.75 | 1.75 | |||||
2010303 | 机关服务 | 1.75 | 1.75 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.40 | 45.40 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.75 | 4.75 | |||||
20808 | 抚恤 | 30.06 | 30.06 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.82 | 22.82 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 7.24 | 7.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2,690.60 | 2,690.60 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 263.24 | 263.24 | |||||
2120101 | 行政运行 | 75.16 | 75.16 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 83.75 | 83.75 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.33 | 104.33 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,385.60 | 2,385.60 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,385.60 | 2,385.60 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.76 | 41.76 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.76 | 41.76 | |||||
213 | 农林水支出 | 334.52 | 334.52 | |||||
21301 | 农业农村 | 158.60 | 158.60 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 158.60 | 158.60 | |||||
21302 | 林业和草原 | 4.96 | 4.96 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.96 | 4.96 | |||||
21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 169.96 | 169.96 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.96 | 169.96 | |||||
214 | 交通运输支出 | 542.49 | 542.49 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 456.29 | 456.29 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 456.29 | 456.29 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 86.20 | 86.20 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 86.20 | 86.20 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4,219.75 | 4,219.75 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,208.68 | 4,208.68 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 1,578.50 | 1,578.50 | |||||
2210108 | 老旧小区改造 | 918.58 | 918.58 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,711.60 | 1,711.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 11.07 | 11.07 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 4.52 | 4.52 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,839.09 | 138.12 | 7,700.97 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.75 | 1.75 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.75 | 1.75 | ||||
2010303 | 机关服务 | 1.75 | 1.75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.40 | 45.40 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.75 | 4.75 | ||||
20808 | 抚恤 | 30.06 | 30.06 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.82 | 22.82 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 7.24 | 7.24 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,690.60 | 75.31 | 2,615.29 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 263.24 | 75.16 | 188.08 | |||
2120101 | 行政运行 | 75.16 | 75.16 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 83.75 | 83.75 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.33 | 104.33 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,385.60 | 0.15 | 2,385.45 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,385.60 | 0.15 | 2,385.45 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.76 | 41.76 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.76 | 41.76 | ||||
213 | 农林水支出 | 334.52 | 334.52 | ||||
21301 | 农业农村 | 158.60 | 158.60 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 158.60 | 158.60 | ||||
21302 | 林业和草原 | 4.96 | 4.96 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.96 | 4.96 | ||||
21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 169.96 | 169.96 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.96 | 169.96 | ||||
214 | 交通运输支出 | 542.49 | 542.49 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 456.29 | 456.29 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 456.29 | 456.29 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 86.20 | 86.20 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 86.20 | 86.20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,219.75 | 11.07 | 4,208.68 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,208.68 | 4,208.68 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 1,578.50 | 1,578.50 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 918.58 | 918.58 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,711.60 | 1,711.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.07 | 11.07 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 4.52 | 4.52 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,839.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.75 | 1.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.38 | 45.38 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.61 | 4.61 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,690.61 | 2,690.61 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 334.51 | 334.51 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 542.49 | 542.49 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,219.74 | 4,219.74 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,839.09 | 本年支出合计 | 59 | 7,839.09 | 7,839.09 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 7,839.09 | 总计 | 64 | 7,839.09 | 7,839.09 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,839.09 | 138.12 | 7,700.97 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.75 | 1.75 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.75 | 1.75 | |
2010303 | 机关服务 | 1.75 | 1.75 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.40 | 45.40 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.75 | 4.75 | |
20808 | 抚恤 | 30.06 | 30.06 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.82 | 22.82 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 7.24 | 7.24 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.61 | 4.61 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,690.60 | 75.31 | 2,615.29 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 263.24 | 75.16 | 188.08 |
2120101 | 行政运行 | 75.16 | 75.16 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 83.75 | 83.75 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.33 | 104.33 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,385.60 | 0.15 | 2,385.45 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,385.60 | 0.15 | 2,385.45 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.76 | 41.76 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.76 | 41.76 | |
213 | 农林水支出 | 334.52 | 334.52 | |
21301 | 农业农村 | 158.60 | 158.60 | |
2130126 | 农村社会事业 | 158.60 | 158.60 | |
21302 | 林业和草原 | 4.96 | 4.96 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.96 | 4.96 | |
21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | |
2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 169.96 | 169.96 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.96 | 169.96 | |
214 | 交通运输支出 | 542.49 | 542.49 | |
21401 | 公路水路运输 | 456.29 | 456.29 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 456.29 | 456.29 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 86.20 | 86.20 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 86.20 | 86.20 | |
221 | 住房保障支出 | 4,219.75 | 11.07 | 4,208.68 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,208.68 | 4,208.68 | |
2210103 | 棚户区改造 | 1,578.50 | 1,578.50 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 918.58 | 918.58 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,711.60 | 1,711.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.07 | 11.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | |
2210203 | 购房补贴 | 4.52 | 4.52 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 78.36 | 302 | 商品和服务支出 | 26.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 30.61 | 30201 | 办公费 | 2.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.80 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 5.76 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29 | 30206 | 电费 | 1.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.75 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.29 | 30208 | 取暖费 | 15.89 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 6.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.50 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 3.30 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30.05 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.41 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | 26.26 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.16 | 2.16 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 2.16 | 2.16 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.16 | 2.16 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省本溪市溪湖区住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 007001本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级-210503000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 114.43 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 114.43 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(保运转) | 30.95 | 21.2 | 68.52% | 13.3 | 9.11 | |||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 75.58 | 73.76 | 97.59% | 13.3 | 12.97 | ||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 38.41 | 38.06 | 99.12% | 13.4 | 13.28 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
1.及时完成区政府办公室和区领导交办的各项任务。2.高质量完成本单位基本工作和主管领导交办的各项任务。3..高质量完成住房和城乡建设相关工作 | 1.及时完成区政府办公室和区领导交办的各项任务。2.高质量完成本单位基本工作和主管领导交办的各项任务。3..高质量完成住房和城乡建设相关工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
社会公众满意度 | 安全管理人员果满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | 持续规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
人才队伍建设 | 持续培养 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 95.36 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充运转经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 3 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
做好公务用车(道路巡察)、公差培训、生产车辆保险及车辆维护维修、办公用房取暖费、车辆汽油、采购取暖设备、电脑耗材、办公用品、车辆维修、车辆保险、食堂燃油、水电费等相关工作 做好保洁队办公用房取暖费等相关工作 | 做好公务用车(道路巡察)、公差培训、生产车辆保险及车辆维护维修、办公用房取暖费、车辆汽油、采购取暖设备、电脑耗材、办公用品、车辆维修、车辆保险、食堂燃油、水电费等相关工作 做好保洁队办公用房取暖费等相关工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
工程合格率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
资金使用效益覆盖面 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 70.31 | 全年执行数(万元) | 56.23 | 执行率 | 79.96% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
做好防火经费、存放花卉、绿化工具采买、树木涂白、枯死树处理、绿化抽水电费、小开荒治理、裸地治理、摆花设景、绿化机械设备维护维修、景区亮化设施维修及电费、景区基础设施维修维护、防汛抗旱、国庆小国旗安装、环卫车队运行燃油保险维修除雪费、施划停车泊位资金等各项相关工作。 | 做好防火经费、存放花卉、绿化工具采买、树木涂白、枯死树处理、绿化抽水电费、小开荒治理、裸地治理、摆花设景、绿化机械设备维护维修、景区亮化设施维修及电费、景区基础设施维修维护、防汛抗旱、国庆小国旗安装、环卫车队运行燃油保险维修除雪费、施划停车泊位资金等各项相关工作。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 工程合格率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
资金使用效益覆盖面 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8 | 减分项 | 8.99632252 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城镇保障性安居工程补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 539.6 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
更好的完成城镇保障性安居工程补助资金所对应的各项工作 | 更好的完成城镇保障性安居工程补助资金所对应的各项工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 工程合格率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
验收合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
资金使用效益覆盖面 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 工程及相关费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 6137.84 | 全年执行数(万元) | 1578.38 | 执行率 | 25.72% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
做好施工工程款,工程监理费,工程设计费、水电安全专家费等各项相关工作 | 做好施工工程款,工程监理费,工程设计费、水电安全专家费等各项相关工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 工程合格率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
资金使用效益覆盖面 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.57 | 减分项 | 33.57155031 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村公路、桥梁等专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 179.12 | 全年执行数(万元) | 149.2 | 执行率 | 83.29% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
做好农村公路养护费、农村公路质量检测费、农村公路质量监督费、桥梁隧道涵洞检测评定费、农村公路除雪费、农村公路大中修、改扩建等相关工作 | 做好农村公路养护费、农村公路质量检测费、农村公路质量监督费、桥梁隧道涵洞检测评定费、农村公路除雪费、农村公路大中修、改扩建等相关工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
美丽乡村建设项目村容村貌 | 明显改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
时效指标 | 资金向下级支付及时到位率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 | 有效改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续改善村内道路交通环境 | 明显改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.33 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.33 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 危房改造专项资金(区级财力配套部分) | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 14.5 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
做好溪湖区农村危房改造相关工作 | 做好溪湖区农村危房改造相关工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 工程合格率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
资金使用效益覆盖面 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 污水垃圾处理费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 399.74 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
环卫市场化改革政府购买服务项目 政府购买环卫市场化改革服务项目 环卫市场化改革政府购买服务项目 | 环卫市场化改革政府购买服务项目 政府购买环卫市场化改革服务项目 环卫市场化改革政府购买服务项目 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
工程合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
资金使用效益覆盖面 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
服务对象满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 一事一议村内道路建设 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设局本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 32.05 | 全年执行数(万元) | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完成一事一议工程8.8公里 | 完成一事一议工程8.8公里 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路的建设公里数 | >= | 8.8 | 公里 | 8.8 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.4 | 7.4 | |||||||||
工程验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
美丽乡村建设项目村容村貌 | 明显改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
时效指标 | 资金向下级支付及时到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 | 有效改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续改善村内道路交通环境 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
基层干部满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||

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