索引号: xhqrmzf-2026-00744 发布机构: 石桥子办事处
信息名称: 辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心2025年度部门决算 主题分类: 政府部门
发布日期: 2026-09-20 成文日期: 2026-09-20
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辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心2025年度部门决算

发布时间:2026-09-20 16:30:40 【字体:


   

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件


 

第一部分  单位概况

一、主要职责

    本溪市溪湖区石桥子街道综合事业服务中心(退役军人服务站)隶属本溪市溪湖区,在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定,组织领导街道区域经济工作,维护居民合法权益,办理辖区居民公共事务,指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作,积极参与社会公益事业,在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作,参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作,配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作,向上级部门反映人民群众的意见和要求,办理群众来信来访事项,做好为人民群众服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

    (一)本溪市溪湖区石桥子街道综合事业服务中心(退役军人服务站)

第二部分 2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计146.76万元,包括

1.财政拨款收入146.76万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入146.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加29.85万元,增长25.53%。主要原因:人员调动

(二)支出总计146.76万元,包括

1.基本支出146.76万元,占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出135.40万元;商品和服务支出2.36万元;对个人和家庭的补助9.00万元。

2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加29.85万元,增长25.53%。主要原因:人员调动

(三)年末结转和结余0.00万元

与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:本年无结转结余

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出146.76万元,其中:基本支出146.76万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出增加29.85万元,增长25.53%,主要原因:人员变动。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的122.34%,其中:基本支出完成年初预算的122.34%,项目支出完成年初预算的0.00%。

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出146.76万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出127.99万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.74万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的122%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.12万元,主要是职业年金记实等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实时增加调整。

(3)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)112.13万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的123%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出7.72万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.72万元,主要是医疗保险、工伤保险等支出。完成年初预算的110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.住房保障支出11.06万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.06万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的122%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出与上年持平,主要是无此项支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出146.76万元,其中:人员经费144.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费2.36万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费等。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无此项支出

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用情况

截至2025年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

    组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金119.96万元,自评平均分95.9分。

    《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。


第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    16.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

    17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休。

    18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    19.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用政府采购法及政府采购法实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

    20.政府购买服务:指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    21.绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分,绩效目标分为部门(单位)整体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市直部门(单位)按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果;项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

    22.绩效目标管理:指以绩效目标为对象,以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分2025年度部门决算表


 

收入支出决算总表

公开01表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

146.76

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

127.99


9


九、卫生健康支出

40

7.72


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

11.06


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

146.76

本年支出合计

58

146.76

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

146.76

总计

62

146.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 

收入决算表

公开02表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

146.76

146.76







208

社会保障和就业支出

127.99

127.99







20805

行政事业单位养老支出

15.86

15.86







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.74

14.74







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12







20828

退役军人管理事务

112.13

112.13







2082850

事业运行

112.13

112.13







210

卫生健康支出

7.72

7.72







21011

行政事业单位医疗

7.72

7.72







2101102

事业单位医疗

7.72

7.72







221

住房保障支出

11.06

11.06







22102

住房改革支出

11.06

11.06







2210201

住房公积金

11.06

11.06







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

支出决算表

公开03表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

146.76

146.76






208

社会保障和就业支出

127.99

127.99






20805

行政事业单位养老支出

15.86

15.86






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.74

14.74






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12






20828

退役军人管理事务

112.13

112.13






2082850

事业运行

112.13

112.13






210

卫生健康支出

7.72

7.72






21011

行政事业单位医疗

7.72

7.72






2101102

事业单位医疗

7.72

7.72






221

住房保障支出

11.06

11.06






22102

住房改革支出

11.06

11.06






2210201

住房公积金

11.06

11.06






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

146.76

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

127.99

127.99





9


九、卫生健康支出

41

7.72

7.72





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

11.06

11.06





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

146.76

本年支出合计

59

146.76

146.76




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29



61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

146.76

总计

64

146.76

146.76




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。




 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

146.76

146.76



208

社会保障和就业支出

127.99

127.99



20805

行政事业单位养老支出

15.86

15.86



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.74

14.74



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.12

1.12



20828

退役军人管理事务

112.13

112.13



2082850

事业运行

112.13

112.13



210

卫生健康支出

7.72

7.72



21011

行政事业单位医疗

7.72

7.72



2101102

事业单位医疗

7.72

7.72



221

住房保障支出

11.06

11.06



22102

住房改革支出

11.06

11.06



2210201

住房公积金

11.06

11.06



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

135.40

302

商品和服务支出

2.36

307

债务利息及费用支出



30101

    基本工资

65.96

30201

    办公费

2.00

30701

    国内债务付息



30102

    津贴补贴

0.03

30203

    印刷费


30702

    国外债务付息



30103

    奖金


30204

    手续费


310

资本性支出



30106

    伙食补助费


30205

    水费


31001

    房屋建筑物购建



30107

    绩效工资

34.49

30206

    电费


31002

    办公设备购置



30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

14.74

30207

    邮电费


31003

    专用设备购置



30109

    职业年金缴费

1.12

30208

    取暖费


31005

    基础设施建设



30110

    职工基本医疗保险缴费

7.72

30209

    物业管理费


31006

    大型修缮



30111

    公务员医疗补助缴费


30211

    差旅费


31007

    信息网络及软件购置更新



30112

    其他社会保障缴费

0.29

30212

    因公出国(境)费用


31008

    物资储备



30113

    住房公积金

11.06

30213

    维修(护)费


31009

    土地补偿



30114

    医疗费


30214

    租赁费


31010

    安置补助



30199

    其他工资福利支出


30215

    会议费


31011

    地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

9.00

30216

    培训费


31012

    拆迁补偿



30301

    离休费


30217

    公务接待费


31013

    公务用车购置



30302

    退休费


30218

    专用材料费


31019

    其他交通工具购置



30303

    退职(役)费


30224

    被装购置费


31021

    文物和陈列品购置



30304

    抚恤金

8.76

30225

    专用燃料费


31022

    无形资产购置



30305

    生活补助


30226

    劳务费


31099

    其他资本性支出



30306

    救济费


30227

    委托业务费


312

对企业补助



30307

    医疗费补助


30228

    工会经费


31201

 资本金注入



30308

    助学金


30229

    福利费


31203

 政府投资基金股权投资



30309

    奖励金


30231

    公务用车运行维护费


31204

 费用补贴



30310

    个人农业生产补贴


30239

    其他交通费用


31205

 利息补贴



30311

    代缴社会保险费


30240

    税金及附加费用


31206

 其他资本性补助



30399

    其他对个人和家庭的补助

0.24

30299

    其他商品和服务支出

0.36

31299

 其他对企业补助









399

其他支出









39907

    国家赔偿费用支出









39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴









39909

    经常性赠与









39910

    资本性赠与









39999

    其他支出



人员经费合计

144.40

公用经费合计

2.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:辽宁省本溪市溪湖区石桥子街道综合事务服务中心


单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计



1、因公出国(境)费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费



其中:(1)公务用车运行维护费



       (2)公务用车购置费



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

      其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

      如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

第五部分 附件

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